Постановление Администрации Кирилловского муниципального района от 31.12.2013 N 1451 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Кирилловского муниципального района на 2014 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1451

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Социальная поддержка граждан Кирилловского муниципального района на 2014 - 2018 годы" (прилагается).
2. Контроль за выполнением программы возложить на заместителя главы администрации района Николаева В.И.
Справку о выполнении постановления представить к 1 марта 2019 года.

Исполняющий обязанности
Главы администрации района
В.П.ШАЧИН





Утверждена
Постановлением
Администрации Кирилловского
муниципального района
от 31 декабря 2013 г. № 1451

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан Кирилловского муниципального района на 2014 - 2018 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
управление образования администрации района; управление строительства и ЖКХ администрации района;
комитет по физической культуре и спорту администрации района;
отдел культуры администрации района;
БУЗ ВО "Кирилловская центральная районная больница" (по согласованию);
КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района" (по согласованию)
Подпрограммы муниципальной программы
"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан";
"Модернизация и развитие социального обслуживания";
"Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Кирилловском муниципальном районе";
"Старшее поколение";
"Безбарьерная среда";
"Дорога к дому";
"Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Кирилловском муниципальном районе";
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Кирилловского муниципального района на 2014 - 2018 годы"
Цель муниципальной программы
создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Кирилловском муниципальном районе
Задачи муниципальной программы
повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;
качественное и эффективное оказание социальных услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев нуждаемости;
обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
развитие системы отдыха и оздоровления детей;
повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов;
создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся в социально опасном положении;
обеспечение эффективной деятельности управления социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг;
доля учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений;
доля безнадзорных детей в общей численности детского населения района;
количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении;
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - 541367.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 108554.4 тыс. рублей;
2015 год - 104651.8 тыс. рублей;
2016 год - 109485.6 тыс. рублей;
2017 год - 109337.6 тыс. рублей;
2018 год - 109337.6 тыс. рублей;
из них:
за счет средств районного бюджета - 17820.4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 3685.9 тыс. рублей;
2015 год - 2119.8 тыс. рублей;
2016 год - 3579.4 тыс. рублей;
2017 год - 4191.4 тыс. рублей;
2018 год - 4191.4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 395572.2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 78749.1 тыс. рублей;
2015 год - 77216.7 тыс. рублей;
2016 год - 80388.8 тыс. рублей;
2017 год - 79608.8 тыс. рублей;
2018 год - 79608.8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 94914.9 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 19409.4 тыс. рублей;
2015 год - 18724.8 тыс. рублей;
2016 год - 18926.9 тыс. рублей;
2017 год - 18926.9 тыс. рублей;
2018 год - 18926.9 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 33059.5 тыс. рублей, в том числе по реализации:
2014 год - 6657.5 тыс. рублей;
2015 год - 6590.5 тыс. рублей;
2016 год - 6590.5 тыс. рублей;
2017 год - 6610.5 тыс. рублей;
2018 год - 6610.5 тыс. рублей
(в ред. постановления Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
за период реализации программы к 2018 году будут достигнуты следующие результаты:
- обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100%;
- увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения с учетом критериев нуждаемости, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 99.3%;
- увеличение доли учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу, с 68% в 2012 году до 100% в 2018 году;
- увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, до 96.4%;
- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов с 45% в 2014 году до 65% в 2018 году;
- сохранение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, на уровне 54.5% в 2018 году;
уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения района с 1.06% в 2012 году до 0.98% в 2018 году;
- уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 38% в 2012 году до 30% в 2018 году;
- обеспечение выполнения мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района, на уровне 100%

2. Общая характеристика сферы
реализации муниципальной программы

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным категориям населения, в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме, являются одним из источников обеспечения денежных доходов отдельных категорий граждан, самыми многочисленными из которых являются люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми.
В Кирилловском районе получателями различных мер социальной поддержки ежемесячно являются более 8 тыс. человек; единовременно или один раз в год - более 4 тыс. граждан.

Основной состав получателей ежемесячных социальных выплат
в 2012 году (по состоянию на 31 декабря 2012 года)

Наименование получателей
Количество получателей (чел.)
Получатели социальных выплат в соответствии с федеральным законодательством
3646
из них:

1) получатели ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг - инвалиды, чернобыльцы и др.
3 195
2) граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России"; инвалиды вследствие военной травмы и члены их семей
32
3) получатели субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (семьи, расходы которых на оплату ЖКУ превышают 22% их совокупного дохода)
419
Получатели социальных выплат в соответствии с областным законодательством
2249
из них:

1) региональные льготники (получатели ЕДВ, ЕДК - ветераны труда, реабилитированные, "дети войны", ветераны труда Вологодской области и др.)
2 139
2) получатели государственной социальной помощи в виде ежемесячного и ежеквартального пособий
110
Получатели пособий на детей
1406
из них:

1) количество детей, на которых предоставляются ежемесячные пособия в соответствии с федеральным законодательством
64
2) количество детей, на которых предоставляются ежемесячные пособия в соответствии с областным законодательством
1342
ВСЕГО получателей ежемесячных выплат
7301

Получатели ежегодных и единовременных выплат
в 2012 году (по состоянию на 31 декабря 2012 года)

Наименование получателей
Количество получателей (чел.)
Получатели социальных выплат в соответствии с федеральным законодательством
2600
из них:

1) получатели компенсации на топливо и газ
2 578
2) компенсации чернобыльцам, инвалидам ВОВ (компенсации ОСАГО)
22
Получатели социальных выплат в соответствии с областным законодательством
2947
из них:

1) получатели компенсации на топливо и газ
2 083
2) выплаты за проезд реабилитированным гражданам
0
3) получатели государственной социальной помощи в виде единовременной материальной помощи
843
4) получатели социального пособия на погребение
21
Семьи, имеющие детей (получатели)
325
из них:

1) компенсации на топливо и газ многодетным семьям
192
2) единовременные пособия (на рождение, на детей, идущих в 1 класс, и др.)
127
3) получатели областного материнского (семейного) капитала
6
ВСЕГО получателей ежегодных и единовременных выплат
5872

В 2012 году все обязательства перед гражданами исполнены своевременно и в полном объеме на сумму 36.0 млн. рублей. Произведены различные виды выплат 6 тыс. гражданам.
Особое внимание в районе уделяется поддержке семьи и детей. С 2012 года выплачивается материнский (семейный) капитал в сумме 100 тыс. рублей при рождении после 31 декабря 2010 года третьего или последующего ребенка при достижении ребенком возраста полутора лет. В 2012 году данная выплата произведена 6 женщинам.
С 1 января 2013 года предоставляется новая ежемесячная выплата малоимущим семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Выплата производится на детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, до достижения ребенком возраста 3 лет, ее размер в 2013 году составляет 6398 рублей в месяц.
В целях поддержки малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, различные виды государственной социальной помощи (единовременная материальная помощь, ежемесячное и ежеквартальное социальные пособия) в 2012 году получили более 874 семей на сумму 3193.0 млн. руб.
Единовременная материальная помощь на удовлетворение минимальных потребностей предоставлена 843 семьям, средний размер помощи составил 2405 рублей на семью в год.
Долгосрочная поддержка семьи в виде ежемесячного социального пособия в 2012 году оказана 3 малоимущим семьям (в 2011 году - 2 семьям).
В целях улучшения материального положения семей и стимулирования их к самообеспечению с 2011 года используется новая технология оказания государственной социальной помощи - помощь на основании социального контракта. В 2012 году 3 семьи получили государственную социальную помощь на основании социального контракта. Благодаря оказанной помощи все семьи преодолели трудную жизненную ситуацию.
Одной из главных задач является совершенствование механизмов определения нуждаемости в мерах социальной поддержки и государственной социальной помощи, осуществление постепенного перехода к оказанию материальной помощи на принципе взаимных обязательств.
Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального обслуживания - путем предоставления широкого спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации - гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и занятий и др.
В Кирилловском районе действует многопрофильная сеть учреждений социального обслуживания. Проводятся мероприятия по комплексной модернизации и развитию инфраструктуры организаций социальной защиты населения, разработаны и внедрены государственные стандарты социального обслуживания, применяются эффективные социальные технологии.
В районе функционирует комплексный центр социального обслуживания населения, ежегодно предоставляющий различные виды социальных услуг. В 2012 году всеми отделениями центра оказано 223724 гарантированных и 15480 дополнительных услуг.
Приоритетным направлением социального обслуживания является надомное обслуживание. В 2012 году более 450 пожилых людей и инвалидов, утративших способность к самообслуживанию, получали социальную помощь на дому, что позволило им продолжить проживание в привычных домашних условиях. Очереди на надомное обслуживание в 2012 году не было.
Качество предоставления услуги по надомному обслуживанию граждан ежегодно улучшается. В 2012 году доля граждан, удовлетворенных качеством данной услуги, составила 99.3%. К независимой оценке качества привлекаются социально ориентированные общественные организации.
В 2012 году особое внимание уделялось доступности социальных услуг сельским жителям. Участковыми социальными работниками непосредственно на территории сельских поселений осуществляется постоянное выявление и учет граждан, нуждающихся в различных видах социального обслуживания. В настоящее время деятельностью социальных участковых работников охвачены все отдаленные сельские населенные пункты.
За счет средств областного бюджета в 2012 году был приобретен автотранспорт для отделения срочной социальной помощи. Это позволило активизировать деятельность мобильных бригад по оказанию помощи нуждающимся гражданам по месту проживания. В 2012 году обслужено 853 человека.
В районе уделяется внимание социальной адаптации лиц без определенного места жительства, в том числе отбывших наказание в виде лишения свободы. С данной категорией лиц работает БУ СО КМР "Комплексный центр социального обслуживания населения". В 2012 году 2 гражданам без определенного места жительства оказана социальная помощь (содействие в трудоустройстве, материальная помощь и др.).
Более 2300 граждан пожилого возраста приняло участие в 434 социально-культурных мероприятиях.
Гражданам, неспособным к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, стационарное социальное обслуживание в 2012 году предоставляли 2 дома-интерната. За прошедший год 2 стационарными учреждениями оказаны социальные услуги 50 гражданам.
Для граждан, проживающих в домах-интернатах, организовано комплексное медико-социальное обслуживание, предоставляется рациональное питание и уход, обеспечивается посильная трудовая деятельность, отдых и досуг.
Действующая система социального обслуживания населения района позволяет обеспечить потребность граждан в социальном обслуживании, за исключением возможности своевременного определения их в стационарные учреждения психоневрологического профиля.
На учете для определения в дома-интернаты на 1 сентября 2013 года состоит 2 человека, в психоневрологические интернаты - 4 человека.
В целях сокращения очередности в дома-интернаты помимо развития надомного обслуживания граждан проводится обучение родственников и волонтеров методам эффективного ухода за пожилыми людьми, заключаются договоры с опекунами об осуществлении опеки на возмездных условиях.
Законом области "О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" предусмотрена ежемесячная выплата вознаграждения (в размере 4330 рублей) опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в случае, если опекуны не являются лицами, обязанными в соответствии с федеральным законодательством содержать своих подопечных.
В 2012 году заключено 10 договоров об осуществлении опеки на возмездных условиях с гражданами, выразившими желание стать опекунами.
Важным направлением является продолжение работы по увеличению количества недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, усилению контроля за соблюдением опекунами прав и законных интересов недееспособных подопечных.

В Кирилловском районе социальное обслуживание семьи и детей в 2012 году осуществляло БУ СО КМР "Центр социальной помощи и детям". Специалистами учреждения оказано 49.7 тыс. социальных услуг, которые получили 147 семей из группы социального риска.
В 2012 году на особом контроле у специалистов сферы социального обслуживания семьи и детей были 37 семей (70 детей), находящихся в социально опасном положении.
Ежегодно социальные услуги получает 21 семья, воспитывающая детей-инвалидов (35% от общего количества семей, воспитывающих детей-инвалидов).
В 2012 году продолжена работа по укреплению института семьи, формированию в обществе семейных ценностей, проведено более 6.0 тыс. культурно-досуговых мероприятий, из них для детей - 3141, в которых приняли участие около 133 тыс. человек (более 53 тыс. детей).
Для повышения престижа материнства проводится награждение многодетных матерей медалью "Медаль материнства" (в 2012 г. награждено 2 женщины).
В 2012 году 57 малоимущих семей (2011 г. - 54 семьи) обеспечены средствами ухода за новорожденными детьми.
Финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании 2012 года составило 5.706 тыс. рублей.
Данные средства позволили организовать отдых и оздоровление более 870 детям (54.7% от общего числа детей школьного возраста), в том числе 499 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 58.7% от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (установленный показатель по РФ охвата отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 53%).
Отдых и оздоровление детей организованы на базе 18 лагерей дневного пребывания. 114 детей получили путевки в загородные лагеря, из них 42 - из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Санаторно-курортным лечением охвачено 76 детей.
В 2012 году на базе учреждений социальной защиты населения организовано 4 лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнули 70 детей.
Одним из мощных ресурсов активизации деятельности в рамках социальной адаптации ветеранов и инвалидов, профилактики детской безнадзорности является привлечение к работе добровольных помощников.
В 2012 году более 900 волонтеров (студенты, граждане пожилого возраста, члены общественных организаций) оказывали различные добровольческие услуги гражданам (2011 г. - 826 волонтеров).
Добровольцы успешно работают с пожилыми людьми, инвалидами, оказывая хозяйственно-бытовую помощь, принимают участие в социально значимых мероприятиях (акции, конференции и др.).
В учреждениях социального обслуживания населения района работает 197 человек, из них 23% работников - это молодые специалисты, 26% работников - в возрасте старше 55 лет. Средний возраст работников составляет 44 года.
В 2012 году средняя заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания населения оставалась самой низкой среди учреждений бюджетной сферы Вологодской области - 9624.0 рубля.
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации муниципальной социальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" предусмотрено к 2018 году повышение до 100% от средней заработной платы в регионе средней заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала, а также педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Повышение заработной платы работников планируется осуществить поэтапно, равномерно распределяя повышение и доведение соотношения заработной платы социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала к средней заработной плате по Вологодской области до 100% к 2018 году.
Среди перспективных направлений развития социальной защиты населения, направленных на повышение качества и эффективности социальной поддержки населения, можно выделить следующие:
- расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам, основанного на оценке нуждаемости;
- развитие надомного социального обслуживания, в том числе путем индивидуального (персонального) социального сопровождения отдельных категорий граждан;
- реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;
- расширение масштабов участия социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев в предоставлении социальных услуг;
- сохранение и развитие кадрового потенциала и повышение престижа социальных работников путем проведения комплекса мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

3. Приоритеты социальной политики в сфере
реализации муниципальной программы, цели,
задачи, сроки реализации муниципальной программы


Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Кирилловского муниципального района на 2014 - 2018 годы" разработана на основании государственной программы "Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014 - 2018 годы" с учетом приоритетов государственной политики, изложенных в основных стратегических документах, в том числе социальной сферы: Государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2553-р, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 662-р, Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной социальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739, и Стратегии развития сферы социальной защиты населения Вологодской области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 13 мая 2013 года № 490.
Вышеперечисленными нормативными правовыми актами предусматривается достижение таких целей, как обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты), создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вологодской области до 2020 года приоритетным направлением деятельности в сфере социальной защиты населения должно быть обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан, качественного и доступного социального обслуживания населения.
Для обеспечения исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" постановлением Правительства области от 25 февраля 2013 года № 204 утвержден План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Вологодской области (2013 - 2018 годы)", которым предусмотрено повышение качества социальных услуг, проведение мониторинга оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения с целью выявления неэффективных услуг и непрофильных подразделений, а также изучения возможности перевода ряда обеспечивающих услуг на условия аутсорсинга, внедрение в систему социального обслуживания механизма государственно-частного партнерства, сохранение кадрового потенциала отрасли путем проведения комплекса мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.
Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов.
Целью муниципальной программы является создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Кирилловском муниципальном районе.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках мероприятий и подпрограмм, включенных в муниципальную программу:
повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;
качественное и эффективное оказание социальных услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев нуждаемости;
обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других МГН к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
развитие системы отдыха и оздоровления детей;
повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов;
создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении;
обеспечение эффективной деятельности управления социальной защиты населения администрации района.
Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2018 годы.

4. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной
программы подпрограмм и их общая характеристика

Настоящая муниципальная программа включает в себя восемь подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (приложение 5 к муниципальной программе);
"Модернизация и развитие социального обслуживания" (приложение 6 к муниципальной программе);
"Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Кирилловском муниципальном районе" (приложение 7 к муниципальной программе);
"Старшее поколение" (приложение 8 к муниципальной программе);
"Безбарьерная среда" (приложение 9 к муниципальной программе);
"Дорога к дому" (приложение 10 к муниципальной программе);
"Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Кирилловском муниципальном районе" (приложение 11 к муниципальной программе);
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Кирилловского муниципального района на 2014 - 2018 годы" (приложение 12 к муниципальной программе).
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу связано с особенностями районной системы социальной защиты населения и соответствует целям и задачам муниципальной программы.
Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач муниципальной программы, прогноз
конечных результатов реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности деятельности системы социальной поддержки населения предлагается использовать целевые показатели (индикаторы) программы, которые приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:
обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100%;
увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения с учетом критериев нуждаемости, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 99.3%;
увеличение доли учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу, с 68% в 2012 году до 100% в 2018 году;
увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, до 96.4%;
увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов с 45% в 2014 году до 65% в 2018 году;
сохранение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, на уровне 54.5% в 2018 году;
уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения района с 1.06% в 2012 году до 0.98% в 2018 году;
уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении;
обеспечение доли мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района, на уровне 100%.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной
программы, обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - 541367.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 108554.4 тыс. рублей;
2015 год - 104651.8 тыс. рублей;
2016 год - 109485.6 тыс. рублей;
2017 год - 109337.6 тыс. рублей;
2018 год - 109337.6 тыс. рублей;
из них:
за счет средств районного бюджета - 17820.4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 3685.9 тыс. рублей;
2015 год - 2119.8 тыс. рублей;
2016 год - 3579.4 тыс. рублей;
2017 год - 4191.4 тыс. рублей;
2018 год - 4191.4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 395572.2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:

2014 год - 78749. тыс. рублей;
2015 год - 77216.7 тыс. рублей;
2016 год - 80388.8 тыс. рублей;
2017 год - 79608.8 тыс. рублей;
2018 год - 79608.8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 94914.9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 19409.4 тыс. рублей;
2015 год - 18724.8 тыс. рублей;
2016 год - 18926.9 тыс. рублей;
2017 год - 18926.9 тыс. рублей;
2018 год - 18926.9 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств - 33059.5 тыс. рублей, в том числе по реализации:
2014 год - 6657.5 тыс. рублей;
2015 год - 6590.5 тыс. рублей;
2016 год - 6590.5 тыс. рублей;
2017 год - 6610.5 тыс. рублей;
2018 год - 6610.5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного, областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств приведено в приложении 3 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств на 2014 - 2018 годы на реализацию целей Программы приведена в приложении 4 к муниципальной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом обеспечения повышения оплаты труда работников учреждений социального обслуживания населения области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам областных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.
Оценка расходов федерального бюджета осуществлялась на основании участия региона в предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством.
Прогноз сводных показателей государственных заданий включает показатели государственных заданий на оказание государственных услуг по предоставлению социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения района.

7. Информация об участии общественных
организаций, государственных внебюджетных
фондов в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы принимают участие Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), общественные организации, деятельность которых направлена на поддержку семьи, материнства, детства, а также граждан пожилого возраста.
В реализации мероприятий подпрограммы 8 государственной программы предусматривается участие общественных организаций ветеранов в проведении социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню пожилого человека.





Приложение 1
к Муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения показателей по годам
отчетный год, 2012
текущий год, 2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки
1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Качественное и эффективное оказание услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев нуждаемости
1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг
%
-
97.9
98.1
98.4
98.7
99.0
99.3
2. Доля учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу
%
68
68
100
100
100
100
100
3.
Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
1. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
35
40
45
50
55
60
65
4.
Развитие системы отдыха и оздоровления детей
1. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
65.0
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5
5.
Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов
1. Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений
%
87.0
89.7
89.7
96.0
96.1
96.3
96.4
6.
Создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении
1. Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения района
%
1.06
1.06
1.04
1.03
1.02
1.0
0.98
2. Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении
%
38
38
36
35
33
31
30
7.
Обеспечение эффективной деятельности управления социальной защиты населения администрации района
1. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района
%
100
100
100
100
100
100
100





Приложение 2
к Муниципальной программе

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Обозначение и наименование показателя
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, %
Ki / Mi x 100%
Ki
общее количество граждан, получивших меры социальной поддержки и социальные услуги с учетом критериев нуждаемости в i-м году, чел.
отчет по форме № 3-собес "Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)";
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"
Mi
общее количество граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг с учетом критериев нуждаемости и получивших их в i-м году, чел.
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, %
КПi / КОi x 100%
КПi
количество граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения в i-м году, чел.
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"
КОi
количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения в i-м году, чел.
отчеты учреждений социального обслуживания населения
3.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %
Zi / Yi x 100%
Zi
количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в i-м году, ед.
отчеты БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ", управления образования администрации района, управления социальной защиты населения администрации района, комитета по физической культуре и спорту администрации района на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным
Yi
общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
4.
Доля учреждений социального обслуживания населения района, укрепивших материально-техническую базу, %
X / Оi x 100%
X
количество учреждений социального обслуживания населения района, укрепивших материально-техническую базу, по состоянию на отчетную дату, ед.
информация управления социальной защиты населения администрации района на основании отчетов учреждений социального обслуживания населения района
Оi
общее количество учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов в i-м году, ед.
5.
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, %
КНГО / КНГi x 100%
КНГО
количество недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, проживающих вне стационарных учреждений, по состоянию на отчетную дату, тыс. руб.
информация управления социальной защиты населения администрации района
КНГi
общее количество недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений в i-м году, тыс. руб.
6.
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению


численность оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в i-м году, чел.
информация и отчетные данные ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы 6

общая численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в i-м году, чел.
7.
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения района
O = B / K x 100%
O
доля безнадзорных детей в общей численности детского населения района в отчетном периоде, %
статистические сведения управления социальной защиты населения администрации района, предоставляемые в Департамент социальной защиты населения области по форме № 1.1 АИС "Дети" (информация о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении), утвержденной Минздравсоцразвития России, ежегодные данные Вологдастата в сборнике "Численность населения по районам, городам, рабочим поселкам, сельским райцентрам Вологодской области"
B
количество безнадзорных детей в отчетном периоде, чел.
K
общая численность детского населения района в отчетном периоде, чел.
8.
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района, %
Кфi / Кпi x 100%
Кфi
количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района в i-м году, ед.
отчет о деятельности управления социальной защиты населения администрации района за год
Кпi
количество мероприятий, в том числе социально значимых, предусмотренных планом работы управления социальной защиты населения администрации района в i-м году, ед.





Приложение 3
к Муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО, ОБЛАСТНОГО,
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы по годам
Итого
Источник финансирования
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего, из них:
108554.4
104651.8
109485.6
109337.6
109337.6
541367.0

Администрация района
0
809.8
0.0
0.0
0.0
809.8
районный бюджет
Управление социальной защиты населения администрации района
108233.9
103693.5
109281.1
108997.1
108997.1
539202.7
все бюджеты, из них:
3405.9
1212.0
3425.4
3911.4
3911.4
15866.1
районный бюджет
78749.1
77216.7
80388.8
79608.8
79608.8
395572.2
областной бюджет
19409.4
18724.8
18926.9
18926.9
18926.9
94914.9
федеральный бюджет
6683.0
6540.0
6540.0
6550.0
6550.0
32797.0
внебюджетный фонд
Управление образования администрации района
275.0
123.0
176.0
295.0
295.0
1164.0
все бюджеты, из них:
255.0
93.0
146.0
255.0
255.0
1004.0
районный бюджет
20.0
30.0
30.0
40.0
40.0
160.0
внебюджетный фонд
Отдел культуры администрации района
25.0
5.0
8.0
25.0
25.0
88.0
районный бюджет
КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района"
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
102.5
внебюджетный фонд





Приложение 4
к Муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ РАЙОННОГО, ОБЛАСТНОГО, ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)


Оценка расходов по годам
Итого
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего
108554.4
104651.8
109485.6
109337.6
109337.6
541367.0
районный бюджет
3738.4
2119.8
3579.4
4191.4
4191.4
17820.4
областной бюджет
78749.1
77216.7
80388.8
79608.8
79608.8
395572.2
федеральный бюджет
19409.4
18724.8
18926.9
18926.9
18926.9
94914.9
внебюджетный фонд
6657.5
6590.5
6590.5
6610.5
6610.5
33059.5





Приложение 5
к Муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

1. Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы 1
"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
управление социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района
Цель подпрограммы 1
повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки
Задача подпрограммы 1
обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным, областным законодательством и муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением;
доля малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением;
доля семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта;
количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
количество информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в районном медийном пространстве
Сроки реализации подпрограммы 1
2014 - 2018 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 272340.3 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета - 14405.6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3110.4 тыс. рублей;
2015 год - 1091.0 тыс. рублей;
2016 год - 3077.4 тыс. рублей;
2017 год - 3563.4 тыс. рублей;
2018 год - 3563.4 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 164209.6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 27810.0 тыс. рублей;
2015 год - 32843.5 тыс. рублей;
2016 год - 34518.7 тыс. рублей;
2017 год - 34518.7 тыс. рублей;
2018 год - 34518.7 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 93725.1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 18219.6 тыс. рублей;
2015 год - 18724.8 тыс. рублей;
2016 год - 18926.9 тыс. рублей;
2017 год - 18926.9 тыс. рублей;
2018 год - 18926.9 тыс. рублей
(в ред. постановления Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;
обеспечение доли малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;
увеличение доли семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, с 92% в 2012 году до 95% к 2018 году;
обеспечение ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
увеличение количества информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в районном медийном пространстве с 60 в 2012 году до 100 сообщений к 2018 году

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Деятельность управления социальной защиты населения администрации района направлена на обеспечение полного и своевременного предоставления ежемесячных денежных выплат, компенсаций, пособий, на внедрение новых прогрессивных методов обслуживания получателей.
Проводятся мероприятия по совершенствованию системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, своевременному внесению изменений в нормативные правовые акты района. Данные факторы определяют своевременность и полноту охвата мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение.
Для реализации мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан организована и проводится следующая работа:
а) формируется и поддерживается в актуальном состоянии электронная база данных получателей мер социальной поддержки;
б) разработаны и разрабатываются административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг;
в) для упрощения порядка реализации государственных услуг во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" предусмотрен перевод части государственных услуг в электронный вид, используется система межведомственного взаимодействия;
г) ведется работа по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", на базе управления социальной защиты населения создана клиентская служба;
д) для обеспечения своевременного информирования граждан об их праве на предоставление мер социальной поддержки управлением социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района осуществляется подготовка актуальных информационных сообщений и публикация статей.
Предоставление мер социальной поддержки осуществляется преимущественно в денежной форме. Выплата денежных средств (пособия, ежемесячные денежные выплаты и компенсации, материальная помощь, иные социальные выплаты) осуществляется непосредственно получателю путем перечисления на личные счета в банках или доставки на дом.
Отдельные виды выплат, установленные федеральным законодательством (выплата почетным донорам, социальное пособие на погребение и др.), ежегодно индексируются с учетом инфляции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размеры ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, а также субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут ежегодно изменяться в связи с увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
В период реализации подпрограммы 1 общая численность получателей социальных выплат составит более 4 тыс. человек ежегодно.
На протяжении нескольких лет государство принимает меры по планомерному повышению уровня жизни и материального обеспечения жителей страны, повышаются размеры пенсий, социальных выплат.
Но, несмотря на предпринимаемый комплекс мер, значительной части жителей района необходима дополнительная поддержка.
В 2012 году 943 малоимущих семьи и гражданина, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили различные виды государственной социальной помощи (единовременная материальная помощь, в том числе на условиях социального контракта, ежемесячное и ежеквартальное социальные пособия). Из областного бюджета на эти цели было направлено 3.205 млн. руб.
Среди получателей государственной социальной помощи 56.6% составляют семьи с детьми, 10.7% - пенсионеры, 13.8% - инвалиды.
Малоимущие семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, при выписке из родильного дома обеспечиваются средствами ухода за новорожденными детьми.
В целях улучшения демографической ситуации с 2012 года осуществляется выплата единовременной денежной выплаты на третьего или последующих детей в размере 100 тыс. рублей. С 1 января 2013 года в области предусмотрена новая ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям на третьего и каждого последующего ребенка в размере прожиточного минимума детей, установленного законодательством области.

3. Цель, задача и показатели (индикаторы) достижения
цели и решения задачи, основные ожидаемые конечные
результаты, сроки реализации подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы 1 является повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.
Достижение цели подпрограммы 1 осуществляется путем решения задачи по обеспечению полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным, областным законодательством и муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к подпрограмме 1.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.
В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение следующих результатов:
доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;
обеспечение доли малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;
увеличение доли семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, с 92% в 2012 году до 95% к 2018 году;
обеспечение ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
увеличение количества информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в районном медийном пространстве от 60 в 2012 году до 100 к 2018 году.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2014 - 2018 годы.

4. Характеристика основных мероприятий

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета"
Цель мероприятия 1.1: обеспечение предоставления гарантированных согласно муниципальным нормативно-правовым актам мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
В рамках мероприятия 1.1 планируется предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан района в соответствии с действующими муниципальными нормативно-правовыми актами:
решение Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 10.06.2010 № 76 "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности";
решение Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 21.12.2012 № 329 "О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте по территории Кирилловского муниципального района".
В рамках мероприятия 1.1 планируется предоставление отдельным категориям граждан района следующих мер социальной поддержки:
предоставление денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан;
предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте по территории района.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг"
Цель мероприятия 1.2: обеспечение полного и своевременного предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением.
В рамках мероприятия 1.2 предусматривается:
организация работы по предоставлению в полном объеме ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение, а также осуществление контроля за своевременностью их предоставления.
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Цель мероприятия 1.3: обеспечение полного и своевременного предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением.
В ходе выполнения мероприятия 1.3 предполагается:
организация работы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также осуществление контроля за полным и своевременным предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, возмещение специализированной службе услуг по погребению"
Цель мероприятия 1.4: обеспечение предоставления иных социальных выплат, возмещение специализированной службе услуг по погребению.
В рамках мероприятия 1.4 планируется предоставление населению района в соответствии с действующим законодательством:
государственной социальной помощи;
средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей;
возмещения специализированной службе услуг по погребению.
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"
Цель мероприятия 1.5: обеспечение предоставления в соответствии с действующим законодательством области и нормативно-правовыми актами района доплат к пенсии лицам, замещавшим должности главы района, глав администраций района и лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.
В рамках осуществления мероприятия 1.5 предполагается обеспечить дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с законами области и нормативно-правовыми актами района:
Закон Вологодской области от 19 декабря 2003 года № 978-ОЗ "О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца" (с последующими изменениями и дополнениями);
Закон Вологодской области от 26 декабря 2007 года № 1728-ОЗ "О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области" (с последующими изменениями и дополнениями);
Решение Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 22 ноября 2007 года № 108 "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы" (с последующими изменениями и дополнениями).
В рамках мероприятия 1.5 планируется реализация мероприятий по выплате доплат к пенсии:
лицам, замещавшим должности главы района, глав администраций района;
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.
Основное мероприятие 1.6 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета"
Цель мероприятия 1.6: обеспечение предоставления гарантированных действующим федеральным законодательством мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
В рамках мероприятия 1.6 планируется предоставление отдельным категориям граждан района в соответствии с действующим федеральным законодательством следующих мер социальной поддержки:
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

5. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы 1
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 272340.3 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета - 14405.6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3110.4 тыс. рублей;
2015 год - 1091.0 тыс. рублей;
2016 год - 3077.4 тыс. рублей;
2017 год - 3563.4 тыс. рублей;
2018 год - 3563.4 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 164209.6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 27810.0 тыс. рублей;
2015 год - 32843.5 тыс. рублей;
2016 год - 34518.7 тыс. рублей:
2017 год - 34518.7 тыс. рублей;
2018 год - 34518.7 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 93725.1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 18219.6 тыс. рублей;
2015 год - 18724.8 тыс. рублей;
2016 год - 18926.9 тыс. рублей;
2017 год - 18926.9 тыс. рублей;
2018 год - 18926.9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного, областного и федерального бюджетов представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного и федерального бюджетов на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.





Приложение 1
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения показателей, годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным, областным законодательством и муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан
1. Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
2. Доля малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением
%
100
100
100
100
100
100
100
3. Доля семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
%
92
92
93
93
94
94
95
4. Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет
ед.
-
27
29
31
33
35
37
5. Количество информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в областном медийном пространстве
ед.
60
80
90
90
100
100
100





Приложение 2
к Подпрограмме 1

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 1

N
п/п
Наименование индикатора (показателя)
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя
Обозначение переменной
Наименование переменной
Источник данных
1.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением, %
Кпр / Кн x 100%
Кпр
количество получателей, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел.
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"
Кн
количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством в i-м году, чел.
2.
Доля малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением, %
Кмп / Кмо x 100%
Кмп
количество малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел.
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"
Кмо
количество малоимущих граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки в i-м году, чел.
3.
Доля семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
П / М x 100%
П
количество малоимущих семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на условиях социального контракта в i-м году, семей (граждан)
данные учреждений социального обслуживания населения района
М
количество малоимущих семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на условиях социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации в i-м году, семей (граждан)

4.
Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2013 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет
Кпол. ср. x 12
Кедв
количество ежемесячных денежных выплат в i-м году, ед.
база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"
5.
Количество информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в районном медийном пространстве
фактическое количество
К
количество пресс-релизов в i-м году, ед.
раздел "Новости" на официальном Интернет-сайте администрации района, тексты публикаций статей, выступлений в СМИ





Приложение 3
к Подпрограмме 1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО, ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759.
------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подпрограмма 1

Всего, из них:
49140.0
5259.3
56523.0
57009.0
57009.0
272340.3
бюджеты всех уровней
управление социальной защиты населения администрации района
3110.4
1091.0
3077.4
3563.4
3563.4
14405.6
районный бюджет
27810.0
32843.5
34518.7
34518.7
34518.7
164209.6
областной бюджет
18219.6
18724.8
18926.9
18926.9
18926.9
93725.1
федеральный бюджет
Основное мероприятие 1.1
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета, в том числе:
управление социальной защиты населения администрации района
1588.4
574.0
1588.4
1588.4
1588.4
6927.6
районный бюджет
1.1.1. предоставление денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан

1378.4
500.0
1378.4
1378.4
1378.4
6013.6
районный бюджет
1.1.2. предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте по территории района

210.0
74.0
210.0
210.0
210.0
914.0
районный бюджет
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, в том числе:
управление социальной защиты населения администрации района
9608.1
10805.0
10236.8
10236.8
10236.8
51123.5
областной бюджет
многодетным семьям
управление социальной защиты населения администрации района
424.2
481.8
501.0
501.0
501.0
2409.0
областной бюджет
отдельным категориям граждан, предусмотренным законом Вологодской области от 01.06.2005 № 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
управление социальной защиты населения администрации района
9183.9
10323.2
9735.8
9735.8
9735.8
48714.5
областной бюджет
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
управление социальной защиты населения администрации района
16229.8
20066.4
22309.8
22309.8
22309.8
103225.6
областной бюджет
Основное мероприятие 1.4
Предоставление иных социальных выплат, возмещение специализированной службе услуг по погребению, в том числе:
управление социальной защиты населения администрации района
1972.1
1972.1
1972.1
1972.1
1972.1
9860.5
областной бюджет
1.4.1. предоставление государственной социальной помощи
управление социальной защиты населения администрации района
1900.0
1900.0
1900.0
1900.0
1900.0
9500.0
областной бюджет
1.4.2. предоставление средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей
управление социальной защиты населения администрации района
66.0
66.0
66.0
66.0
66.0
330.0
областной бюджет
1.4.3. возмещение специализированной службе услуг по погребению
управление социальной защиты населения администрации района
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
30.5
областной бюджет
Основное мероприятие 1.5
Дополнительное пенсионное обеспечение
управление социальной защиты населения администрации района
1522.0
517.0
1489.0
1975.0
1975.0
7478.0
районный бюджет
Основное мероприятие 1.6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе:
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
управление социальной защиты населения администрации района
18219.6
18724.8
18926.9
18926.9
18926.9
93725.1
федеральный бюджет





Приложение 4
к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ РАЙОННОГО, ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)


Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
всего
49140.0
52659.3
56523.0
57009.0
57009.0
272340.3
районный бюджет
3110.4
1091.0
3077.4
3563.4
3563.4
14405.6
областной бюджет
27810.0
32843.5
34518.7
34518.7
34518.7
164209.6
федеральный бюджет
18219.6
18724.8
18926.9
18926.9
18926.9
93725.1





Приложение 6
к Муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

1. Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания"
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
управление социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района
Цель подпрограммы 2
качественное оказание социальных услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев индивидуальной нуждаемости
Задачи подпрограммы 2
развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения;
повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов;
сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги;
доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности;
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений;
размер заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения
Сроки реализации подпрограммы 2
2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 234968.2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 201442.4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45107.4 тыс. рублей;
2015 год - 38445.5 тыс. рублей;
2016 год - 39296.5 тыс. рублей;
2017 год - 39296.5 тыс. рублей;
2018 год - 39296.5 тыс. рублей;
из них:
за счет средств районного бюджета - 809.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 809.8 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 32716.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6536.0 тыс. рублей;
2015 год - 6540.0 тыс. рублей;
2016 год - 6540.0 тыс. рублей;
2017 год - 6550.0 тыс. рублей;
2018 год - 6550.0 тыс. рублей
(в ред. постановления Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
увеличение доли граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, с 98% в 2013 году до 98.6% в 2018 году;
увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности, до 5.0%;
повышение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;
повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;
повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;
увеличение доли совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, с 87.0% в 2012 году до 96.4% в 2018 году

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Стратегией социального развития Вологодской области на период до 2020 года предусмотрено повышение эффективности предоставления социальных услуг учреждениями социального обслуживания.
В Кирилловском районе проживает 15608 человек, из них граждан пенсионного возраста - 5755 человек (35%), 2400 семей с детьми, в них - 3000 детей.
Действующая система социального обслуживания населения района (на 1 июля 2013 года - 4 учреждения) позволяет обеспечить потребность граждан в социальном обслуживании, за исключением возможности своевременного определения их в стационарные учреждения психоневрологического профиля. В частности, в полном (100%) объеме в Кирилловском муниципальном районе удовлетворена потребность пожилых людей и инвалидов в надомном обслуживании, на 86% - стационарном социальном обслуживании. По состоянию на 01.01.2013 потребность в определении в психоневрологические интернаты составляет 5 человек (2010 - 16 человек, 2011 - 15 человек). Из 4 недееспособных граждан, состоящих в очереди для определения в психоневрологические интернаты (ПНИ), 1 человек находится под опекой близких родственников, в отношении 2 человек установлена возмездная опека, в отношении 1 человека опеку осуществляют органы опеки и попечительства.
В целях удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста в социальных услугах учреждениями социального обслуживания внедряются эффективные малозатратные технологии и формы социального обслуживания.
Приоритетной формой социального обслуживания является надомное обслуживание. Привлекаются к надомному обслуживанию волонтеры, прошедшие обучение в постоянно действующей Школе ухода за пожилыми людьми.
В 2 стационарных учреждениях организовано временное проживание граждан, нуждающихся в постоянном уходе. Ежегодно более 4 тысяч человек пользуются услугами участковых социальных работников.
Сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей направлена на раннее выявление и преодоление семейного неблагополучия, оказание квалифицированной социальной помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.
Более 1200 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно получают свыше 64.7 тыс. квалифицированных услуг, из них более 40% благодаря своевременно оказанной профессиональной помощи смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.
В настоящее время на постоянном контроле специалистов сферы социального обслуживания 37 семей (70 детей), находящихся в социально опасном положении.
В центре внимания системы социальной поддержки семей с детьми - конкретный ребенок, его родители, их проблемы, которые приводят к семейному неблагополучию.
Большое внимание уделяется совершенствованию форм и методов работы с семьей, внедрению инновационных технологий, направленных на сохранение для ребенка семейных условий проживания, предупреждение лишения родительских прав (в числе используемых эффективных социальных технологий: "Парус" - поддержка детей из семей с алкогольной зависимостью).
Благодаря системной работе специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей за последние три года (с 2009 по 2012 годы) удалось достичь следующих результатов:
- на 11% снизилось количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении;
- на 43% сократилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- на 40% снизилось число преступлений, совершенных подростками.
С 2009 года Департаментом социальной защиты населения области проводится работа по оптимизации действующей сети учреждений социального обслуживания населения области, исключаются из деятельности учреждений непрофильные и дублирующие функции, сокращается административно-управленческий аппарат.
Не развит рынок социальных услуг негосударственного сектора. Из общего числа учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, 100% учреждений находятся в государственной и муниципальной собственности.
Волонтеры привлекаются к работе по предоставлению отдельных социальных услуг. Ежегодно добровольческую помощь получают более 200 граждан пожилого возраста и инвалидов.

3. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы 2 является качественное оказание социальных услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев индивидуальной нуждаемости.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения;
повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов;
сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 будут получены следующие результаты:
увеличение доли граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, с 98% в 2013 году до 98.6% в 2018 году;
увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности, до 5.0%;
повышение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;
повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;
повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;
увеличение доли совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, с 87.0% в 2012 году до 96.4% в 2018 году.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2014 - 2018 годы.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 "Предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения района"
Цель мероприятия: обеспечение функционирования эффективной системы предоставления социальных услуг гражданам в учреждениях социального обслуживания населения района.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается получение субвенций областного бюджета управлением социальной защиты населения для обеспечения оказания социальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения в рамках полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения".
Основное мероприятие 2.2 "Организация и осуществление управлением социальной защиты населения администрации района деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Цель мероприятия: осуществление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных граждан.
В рамках осуществления данного мероприятия планируется обеспечение организации и осуществления управлением социальной защиты населения администрации района деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан:
- получение субвенций областного бюджета управлением социальной защиты населения администрации района для выплаты вознаграждения опекунам недееспособных совершеннолетних граждан в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству";
- получение субвенций областного бюджета управлением социальной защиты населения администрации района для осуществления им полномочий по опеке и попечительству в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству".
Основное мероприятие 2.3 "Предоставление платных социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения района"
Цель мероприятия: обеспечение функционирования эффективной системы предоставления социальных услуг гражданам в учреждениях социального обслуживания населения района.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается получение внебюджетных средств от предоставления платных услуг учреждениями социального обслуживания населения для обеспечения оказания социальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения.
Основное мероприятие 2.4 "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция здания многофункционального центра"
(абзац введен постановлением Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759)
Цель мероприятия: обеспечение функционирования эффективной системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам в многофункциональном центре района.
(абзац введен постановлением Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759)
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается за счет районного бюджета произвести капитальный ремонт, строительство или реконструкцию здания для размещения многофункционального центра.
(абзац введен постановлением Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759)
Основное мероприятие 2.5 "Создание удаленных рабочих мест в многофункциональном центре"
(абзац введен постановлением Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759)
Цель мероприятия: упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных (муниципальных) услуг за счет реализации принципа "одного окна".
(абзац введен постановлением Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759)
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается за счет районного бюджета создать удаленные рабочие места.
(абзац введен постановлением Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759)

5. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 234968.2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 201442.4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45107.4 тыс. рублей;
2015 год - 38445.5 тыс. рублей;
2016 год - 39296.5 тыс. рублей;
2017 год - 39296.5 тыс. рублей;
2018 год - 39296.5 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств районного бюджета - 809.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 809.8 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств - 32716.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6536.0 тыс. рублей;
2015 год - 6540.0 тыс. рублей;
2016 год - 6540.0 тыс. рублей;
2017 год - 6550.0 тыс. рублей;
2018 год - 6550.0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов средств областного бюджета и внебюджетных средств учреждений на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.





Приложение 1
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения
доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги
%
98
98
98.2
98.2
98.4
98.4
98.6
доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
%
-
0.3
0.9
1.5
2.0
4.0
5.0
2.
Повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений
%
87.0
89.7
89.7
96.0
96.1
96.3
96.4
3.
Сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Вологодской области
%
36.3
47.5
58.0
68.5
79.0
89.5
100
2. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Вологодской области
%
48.7
75.6
76.2
79.3
86.3
100
100
3. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Вологодской области
%
32.1
50.1
51.0
52.4
70.5
100
100





Приложение 2
к Подпрограмме 2

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 2

N
п/п
Обозначение и наименование показателя
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя
Обозначение переменной
Наименование переменной
Источник исходных данных
1.
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами
Gu / Goi x 100%
Gu
доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами
отчеты учреждений социального обслуживания населения района
Goi
доля граждан от общего числа клиентов, получивших услуги
2.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
КНi / КВi x 100%
КНi
количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания в i-м году, чел.
отчеты учреждений социального обслуживания населения района
КВi
количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности в i-м году, чел.
3.
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений
V / H x 100%
V
количество недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, проживающих вне стационарных учреждений, чел.
информация управления социальной защиты населения администрации района
H
общее количество недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, чел.
4.
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений со средней заработной платой по Вологодской области
ЗПс.р.i / ЗПобл.i x 100%
ЗПс.р.i
средняя заработная плата социальных работников учреждений в i-м году, тыс. руб.
отчет по форме статистического наблюдения № ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала"
ЗПобл.i
средняя заработная плата в Вологодской области в i-м году, тыс. руб. (по данным Вологдастата)
5.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Вологодской области
ЗПср.медi. / ЗПобл.i x 100%
ЗПср.мед.i
средняя заработная плата среднего медицинского персонала учреждений в i-м году, тыс. руб.
отчет по форме статистического наблюдения № ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала"
ЗПобл.i
средняя заработная плата в Вологодской области в i-м году, тыс. руб. (по данным Вологдастата)
6.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Вологодской области
ЗПмл.мед.i. / ЗПобл.i x 100%
ЗПмл.мед.i
средняя заработная плата младшего медицинского персонала учреждений в i-м году, тыс. руб.
отчет по форме статистического наблюдения № ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала"
ЗПобл.i
средняя заработная плата в Вологодской области в i-м году, тыс. руб. (по данным Вологдастата)





Приложение 3
к Подпрограмме 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО,
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759.
------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подпрограмма 2

Всего,
из них:
51643.4
45795.3
45836.5
45846.5
45846.5
234968.2
бюджеты всех уровней
администрация района
0.0
809.8
0.0
0.0
0.0
809.8
районный бюджет
управление социальной защиты населения администрации района, учреждения социального обслуживания населения района
45107.4
38445.5
39296.5
39296.5
39296.5
201442.4
областной бюджет
6536.0
6540.0
6540.0
6550.0
6550.0
32716.0
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.1
Предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения района
управление социальной защиты населения администрации района, учреждения социального обслуживания населения района
43975.7
37313.8
38164.8
38164.8
38164.8
195783.9
областной бюджет
Основное мероприятие 2.2
Организация и осуществление управлением социальной защиты населения администрации района деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
управление социальной защиты населения администрации района
1131.7
1131.7
1131.7
1131.7
1131.7
5658.5
областной бюджет
Основное мероприятие 2.3
Предоставление платных социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения района
управление социальной защиты населения администрации района, учреждения социального обслуживания населения
6536.0
6540.0
6540.0
6550.0
6550.0
32716.0
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.4
Капитальный ремонт, строительство и реконструкция здания многофункционального центра
администрация района
0.0
688.8
0.0
0.0
0.0
688.8
районный бюджет
Основное мероприятие 2.5
Создание удаленных рабочих мест в многофункциональном центре
администрация района
0.0
121.0
0.0
0.0
0.0
121.0
районный бюджет





Приложение 4
к Подпрограмме 2

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ СРЕДСТВ РАЙОННОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)


Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759.
------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6

всего
51643.4
45795.3
45836.5
45846.5
45846.5
234968.2
районный бюджет
0.0
809.8
0.0
0.0
0.0
809.8
областной бюджет
45107.4
38445.5
39296.5
39296.5
39296.5
201442.4
внебюджетные средства
6536.0
6540.0
6540.0
6550.0
6550.0
32716.0





Приложение 7
к Муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ЗАНЯТОСТИ В КИРИЛЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы 3
"Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Кирилловском муниципальном районе"
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
управление социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района
Соисполнители подпрограммы 3
управление образования администрации района;
отдел культуры администрации района;
КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района"
Цель подпрограммы 3
развитие системы отдыха и оздоровления детей
Задачи подпрограммы 3
сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
Сроки реализации подпрограммы 3
2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 - 7404.0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 2599.9 тыс. рублей;
2015 год - 1064.1 тыс. рублей;
2016 год - 1156.0 тыс. рублей;
2017 год - 1292.0 тыс. рублей;
2018 год - 1292.0 тыс. рублей; из них:
- за счет средств районного бюджета - 1092.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 280.0 тыс. рублей;
2015 год - 98.0 тыс. рублей;
2016 год - 154.0 тыс. рублей;
2017 год - 280.0 тыс. рублей;
2018 год - 280.0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 4859.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1089.6 тыс. рублей;
2015 год - 915.6 тыс. рублей;
2016 год - 951.5 тыс. рублей;
2017 год - 951.5 тыс. рублей;
2018 год - 951.5 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 1189.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1189.8 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств - 262.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 40.5 тыс. рублей;
2015 год - 50.5 тыс. рублей;
2016 год - 50.5 тыс. рублей;
2017 год - 60.5 тыс. рублей;
2018 год - 60.5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 26 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 54% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
ежегодное временное трудоустройство не менее 68 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в 2017 и 2018 годах)

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Организация отдыха и оздоровления детей, являясь приоритетным направлением социальной политики района, строится на принципах предоставления равных прав и возможностей для каждого ребенка на отдых и оздоровление, оказания адресной помощи социально не защищенным категориям детей.
На территории Кирилловского муниципального района проживают 1520 детей школьного возраста, в том числе более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Одной из причин ухудшения детского здоровья является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. В 2013 году более тысячи детей школьного возраста, проживающих на территории района, охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости, что составляет более 70% от числа детей школьного возраста.
В Вологодской области за период с 2002 по 2012 годы количество загородных оздоровительных учреждений различных форм собственности уменьшилось с 56 до 25. Уменьшение числа организаций отдыха детей и их оздоровления происходит вследствие их слабой материально-технической базы, высокой степени изношенности инженерных сетей, отсутствия оборудования для пищеблоков и медицинских кабинетов, недостаточного количества спортивного оборудования, инвентаря для организации культурно-досуговой работы с детьми и пр. Одной из приоритетных задач является недопущение сокращения количества организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе осуществляющих свою деятельность на территории Кирилловского района.
Ежегодно происходит увеличение стоимости путевок в оздоровительные учреждения области. В 2012 году среднеобластная стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь (при продолжительности смены - 21 день) составила 12432 рубля, что выше уровня 2011 года на 5.1% (2011 год - 11823 рубля).
В связи с уменьшением числа загородных оздоровительных лагерей и удорожанием стоимости путевок прослеживается тенденция к снижению количества детей, имеющих возможность отдохнуть в данных лагерях. Значительной реорганизации требует структура отдыха детей и их оздоровления. Необходимо стимулировать развитие новых, эффективных и малозатратных форм отдыха детей и их оздоровления, разработку и внедрение передовых технологий и методов оздоровительной работы с детьми (детские дворовые площадки, лагеря с дневным пребыванием детей с организацией дневного сна и 3-разового питания и др.).
Для сохранения и развития существующей системы детского отдыха и оздоровления в Кирилловском районе необходимо разработать и реализовать меры по поддержке детских оздоровительных лагерей.
Мероприятия по организации занятости подростков в свободное от учебы время приобретают особо значимый характер, являются необходимыми и востребованными для большинства несовершеннолетних граждан, особенно для проживающих в сельской местности.
Организация занятости подростков в свободное от учебы время позволит не только приобщить их к труду, но и вовремя предупредить различные асоциальные явления, снизить социальную напряженность, оказать благоприятное воздействие на формирование характера, нравственных устоев, моральных качеств детей.
Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики, реализуемой в Вологодской области, является организация отдыха, оздоровления и занятости детей. Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на проведение оздоровительной кампании детей, что позволяет удерживать показатель охвата детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости на уровне не ниже 72% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Кирилловского района.
Одной из эффективных мер социальной поддержки семей с детьми является организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно из областного и федерального бюджетов выделяются средства на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В период с 2008 по 2012 годы в области сохраняется тенденция к увеличению охвата отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 50.4% (в 2008 году) до 55% (в 2012 году) по отношению к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
В период оздоровительного сезона 2012 года в Кирилловском районе различными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 870 детей (55.8% от общего числа детей школьного возраста), в том числе 486 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (65% от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению).
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 684-р "Об утверждении перечня приоритетных расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, софинансируемых за счет средств федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Правительством Российской Федерации определен показатель по охвату отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году - 54%, в 2014 году - 54.5% от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
Для данной категории детей в Кирилловском муниципальном районе практикуется проведение профильных смен, также особое внимание уделяется организации занятости детей из группы социального риска и из малоимущих семей.
Благодаря реализации настоящей подпрограммы финансовые средства будут направлены на более эффективное проведение оздоровительных мероприятий, что позволит:
- снизить количество детей, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения;
- сохранить количество детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях разных типов;
- обеспечить отдых детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
- сохранить количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время.
Социальная значимость поставленных проблем обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

3. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3

Цель подпрограммы 3:
обеспечение современных условий для полноценного и безопасного отдыха детей.
Задачи подпрограммы 3:
сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.
В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение к 2018 году следующих результатов:
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 26 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 54% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
ежегодное временное трудоустройство не менее 68 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в 2017 и 2018 годах).
Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2018 годы.

4. Характеристика основных мероприятий, объем финансовых
средств, необходимых для реализации подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления"
Цель мероприятия 3.1: обеспечение доступности отдыха и оздоровления на специализированных (профильных сменах) в организациях отдыха детей и их оздоровления для детей всех групп здоровья.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается приобретение путевок в специализированные (профильные) смены в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основное мероприятие 3.2 "Проведение районного этапа смотра-конкурса деятельности оздоровительных учреждений "Горизонты лета"
Цель мероприятия 3.2: определение и поощрение победителей в каждой номинации районного этапа смотра-конкурса деятельности оздоровительных учреждений "Горизонты лета".
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
проведение районного этапа смотра-конкурса деятельности оздоровительных учреждений "Горизонты лета".
Основное мероприятие 3.3 "Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"
Цель мероприятия 3.3: содействие трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время и обратившихся в центры занятости населения за трудоустройством.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Основное мероприятие 3.4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
Цель мероприятия 3.4: сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.
В рамках данного мероприятия предусматриваются:
- предоставление частичной оплаты стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей;
- предоставление оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, оплаты стоимости питания в лагерях дневного пребывания, а также оплаты стоимости проезда к местам отдыха и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- удешевление стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря различных типов для детей работников бюджетной сферы;
- организация детских дворовых площадок во время летних каникул.

5. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет 7404.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 2599.9 тыс. рублей;
2015 год - 1064.1 тыс. рублей;
2016 год - 1156.0 тыс. рублей;
2017 год - 1292.0 тыс. рублей;
2018 год - 1292.0 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств районного бюджета - 1092.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 280.0 тыс. рублей;
2015 год - 98.0 тыс. рублей;
2016 год - 154.0 тыс. рублей;
2017 год - 280.0 тыс. рублей;
2018 год - 280.0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 4859.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1089.6 тыс. рублей;
2015 год - 915.6 тыс. рублей;
2016 год - 951.5 тыс. рублей;
2017 год - 951.5 тыс. рублей;
2018 год - 951.5 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 1189.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1189.8 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных средств - 262.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 40.5 тыс. рублей;
2015 год - 50.5 тыс. рублей;
2016 год - 50.5 тыс. рублей;
2017 год - 60.5 тыс. рублей;
2018 год - 60.5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств районного, областного и федерального бюджетов представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.
Прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного и федерального бюджетов на реализацию целей подпрограммы 3 представлена в приложении 4 к подпрограмме 3.





Приложение 1
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9


1.
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
1. Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
человек
25
26
26
26
26
26
26
2.
Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
1. Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
человек
177
68
68
68
68
68
68
3.
Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
65.0
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5
54.5





Приложение 2
к Подпрограмме 3

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ 3

N
п/п
Обозначение и наименование показателя
Формула расчета (единица измерения)
Исходные данные для расчета значений показателя
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1.
Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
единицы
-
-
информация и отчетные данные ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы 3
2.
Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время
человек
-
-
информация и отчетные данные КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района"

3.
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
Чотжс / Чтжс x 100%
Чотжс
численность оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в i-м году, чел.
информация и отчетные данные ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы 3
Чд
численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района, в i-м году, чел.





Приложение 3
к Подпрограмме 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО, ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3

всего
2599.9
1064.1
1156.0
1292.0
1292.0
7404.0
бюджеты всех уровней
Управление социальной защиты населения администрации района
1089.6
915.6
951.5
951.5
951.5
4859.7
областной бюджет
1189.8
0.0
0.0
0.0
0.0
1189.8
федеральный бюджет
Управление образования администрации района
255.0
93.0
146.0
255.0
255.0
1004.0
районный бюджет
20.0
30.0
30.0
40.0
40.0
160.0
внебюджетные средства
КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района"
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
102.5
внебюджетные средства
Отдел культуры администрации района
25.0
5.0
8.0
25.0
25.0
88.0
районный бюджет
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
Управление образования администрации района
20.0
30.0
30.0
40.0
40.0
160.0
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.2
Проведение районного этапа смотра-конкурса деятельности оздоровительных учреждений "Горизонты лета"
Управление образования администрации района
5.0
2.0
3.0
5.0
5.0
20.0
районный бюджет
Основное мероприятие 3.3
Организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Управление образования администрации района
52.5
0.0
0.0
0.0
0.0
52.5
районный бюджет
КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района"
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
102.5
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
Управление социальной защиты населения администрации района
1089.6
915.6
951.5
951.5
951.5
4859.7
областной бюджет
1189.8
0.0
0.0
0.0
0.0
1189.8
федеральный бюджет
Управление образования администрации района
197.5
91.0
143.0
250.0
250.0
931.5
районный бюджет
Отдел культуры администрации района
25.0
5.0
8.0
25.0
25.0
88.0
районный бюджет
Предоставление частичной оплаты стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей
Управление социальной защиты населения администрации района
848.4
688.8
715.7
715.7
715.7
3684.3
областной бюджет
Предоставление оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, оплаты стоимости питания в лагерях дневного пребывания, а также оплаты стоимости проезда к местам отдыха и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Управление социальной защиты населения администрации района
241.2
226.8
235.8
235.8
235.8
1175.4
областной бюджет
1189.8
0.0
0.0
0.0
0.0
1189.8
федеральный бюджет
Удешевление стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря различных типов для детей работников бюджетной сферы
Управление образования администрации района
197.5
91.0
143.0
250.0
250.0
931.5
районный бюджет
Организация детских дворовых площадок во время летних каникул
Отдел культуры администрации района
25.0
5.0
8.0
25.0
25.0
88.0
районный бюджет





Приложение 4
к Подпрограмме 3

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ РАЙОННОГО, ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3


Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.)
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6

всего
2599.9
1064.1
1156.0
1292.0
1292.0
7404.0
районный бюджет
280.0
98.0
154.0
280.0
280.0
1092.0
областной бюджет
1089.6
915.6
951.5
951.5
951.5
4859.7
федеральный бюджет
1189.8
0.0
0.0
0.0
0.0
1189.8
внебюджетные средства
40.5
50.5
50.5
60.5
60.5
262.5





Приложение 8
к Муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

1. Паспорт подпрограммы 4

Наименование подпрограммы 4
"Старшее поколение"
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
управление социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района
Цель подпрограммы 4
качественное и эффективное оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с учетом критериев нуждаемости
Задачи подпрограммы 4
обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения района;
активизация участия пожилых граждан в жизни общества
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4
доля учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу;
доля учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района
Сроки реализации подпрограммы 4
2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составляет 1712.0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 353.4 тыс. рублей;
2015 год - 196.4 тыс. рублей;
2016 год - 387.4 тыс. рублей;
2017 год - 387.4 тыс. рублей;
2018 год - 387.4 тыс. рублей, из них:
за счет средств районного бюджета - 609.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 140.0 тыс. рублей;
2015 год - 49.0 тыс. рублей;
2016 год - 140.0 тыс. рублей;
2017 год - 140.0 тыс. рублей;
2018 год - 140.0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 1037.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 147.4 тыс. рублей;
2015 год - 147.4 тыс. рублей;
2016 год - 247.4 тыс. рублей;
2017 год - 247.4 тыс. рублей;
2018 год - 247.4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 66.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
2014 год - 66.0 тыс. рублей
(в ред. постановления Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
к 2018 году планируется достижение следующих результатов:
- увеличение доли учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу, с 68% в 2012 году до 100% в 2018 году;
- обеспечение доли учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, до 100% во все годы реализации подпрограммы 4;
- увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района, с 4 тысяч человек в 2012 году до 4.3 тысячи человек в 2018 году

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4

В настоящее время демографическая ситуация в Кирилловском муниципальном районе, как и в целом по Вологодской области, характеризуется устойчивой тенденцией увеличения доли граждан пожилого возраста в общей численности населения. Число лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в Кирилловском муниципальном районе, составляет около 29% от общего числа населения района.
На учете в государственном учреждении Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кирилловском районе состоят 5755 получателей пенсий, из которых 4053 - получатели трудовой пенсии по старости.
На протяжении последних трех лет стабильно высоким остается количество инвалидов - более 3 тыс. человек. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья данным гражданам трудно адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах жизнедеятельности им необходима помощь со стороны государства и общества.
Большую роль в предоставлении помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам играют учреждения социального обслуживания.
В Кирилловском муниципальном районе функционирует комплексный центр социального обслуживания населения, предоставляющий различные виды социальных услуг данным гражданам.
В 2 стационарных учреждениях социального обслуживания района получают услуги 50 граждан, неспособных к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
В настоящее время имеется проблема соответствия ряда зданий и помещений социального назначения действующим санитарным нормам и правилам, так как большинство зданий учреждений являются приспособленными или построенными до введения в действие СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".
В области разработана перспективная схема развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вологодской области до 2020 года, включающая перечень мероприятий, направленных на строительство, перепрофилирование и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими и эпидемиологическими правилами и нормативами объектов стационарных учреждений социального обслуживания населения.
С целью улучшения условий проживания клиентов необходимо проведение в учреждениях капитальных и текущих ремонтов функциональных помещений, конструктивных элементов зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, приобретение современного медицинского, технологического и реабилитационного оборудования, мебели, теле- и видеотехники, автотранспорта.
Для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания клиентов необходимо осуществление комплекса мероприятий по инженерно-технической укрепленности объектов учреждений социальной защиты, приведению их в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.
Важной ролью в социальной адаптации и творческой реализации пожилых людей является комплекс социокультурных мероприятий, в рамках которых проводятся смотры-конкурсы, организуется чествование ветеранов к праздничным датам и профессиональным праздникам, организуются посещения ветеранами учреждений культуры.
Решение первоочередных проблем граждан пожилого возраста и инвалидов необходимо осуществлять на основе взаимодействия органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных объединений.
Подпрограмма разработана с целью улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, а также создания благоприятных условий их проживания в учреждениях социального обслуживания населения.

3. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является качественное и эффективное оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с учетом критериев нуждаемости.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения области;
активизация участия пожилых граждан в жизни общества.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к подпрограмме 4.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 4 приведена в приложении 2 к подпрограмме 4.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 4 будут получены следующие результаты:
увеличение доли учреждений социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу, с 68% в 2012 году до 100% в 2018 году;
обеспечение доли учреждений социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, до 100% во все годы реализации подпрограммы 4;
увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, с 4 тыс. человек в 2012 году до 4.3 тыс. человек 2018 году.
Сроки реализации подпрограммы 4: 2014 - 2018 годы.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 4.1 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов"
Цель мероприятия: улучшение условий проживания граждан пожилого возраста в учреждениях социального обслуживания населения района и продление их активного долголетия.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление департаментом социальной защиты населения области субвенций органам местного самоуправления для муниципальных учреждений социального обслуживания населения района на укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности в рамках полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения".
Основное мероприятие 4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста и инвалидов"
Цель мероприятия: вовлечение пожилых граждан и инвалидов в общественную жизнь.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление департаментом социальной защиты населения области субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований на проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам.
Основное мероприятие 4.3 "Оказание консультативных услуг ветеранам по социальным вопросам"
Цель мероприятия: предоставление консультативных услуг председателем районного Совета ветеранов по социальным вопросам.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается ежемесячное направление председателю районного совета ветеранов денежных средств за оказание консультативных услуг по социальным вопросам.

5. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 4
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составляет 1712.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 353.4 тыс. рублей;
2015 год - 196.4 тыс. рублей;
2016 год - 387.4 тыс. рублей;
2017 год - 387.4 тыс. рублей;
2018 год - 387.4 тыс. рублей, из них:
за счет средств районного бюджета - 609.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 140.0 тыс. рублей;
2015 год - 49.0 тыс. рублей;
2016 год - 140.0 тыс. рублей;
2017 год - 140.0 тыс. рублей;
2018 год - 140.0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 1037.0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 147.4 тыс. рублей;
2015 год - 147.4 тыс. рублей;
2016 год - 247.4 тыс. рублей;
2017 год - 247.4 тыс. рублей;
2018 год - 247.4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 66.0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 66.0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств районного и областного бюджетов представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.

6. Информация об участии общественных организаций
в реализации мероприятий подпрограммы 4

В реализации подпрограммы 4 предусматривается участие общественных организаций ветеранов в проведении социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню пожилого человека.





Приложение 1
к Подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 4

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения показателей, годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1
2
3
4
5



6
7
8
1.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
1. Доля учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу
%
68
68
100
100
100
100
100
2. Доля учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Активизация участия пожилых граждан в жизни общества
Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района
тыс. чел.
4.0
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3





Приложение 2
к Подпрограмме 4

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 4

Номер показателя
Наименование показателя
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя
Обозначение переменной
Наименование переменной
Источник исходных данных
1.
Доля учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу, %
F1 = X / О x 100%
F1
доля учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу, %
информация управления социальной защиты населения администрации района на основании отчетов учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов
X
количество учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу, ед.
О
общее количество учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, ед.
2.
Доля учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
F2 = Y / О x 100%
F2
доля учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, %
информация управления социальной защиты населения администрации района на основании отчетов учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов
Y
количество учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ед.
О
общее количество учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов, ед.
3.
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района
фактическое количество
G
количественный показатель, определяемый согласно числу граждан пожилого возраста, участвующих в общественной жизни района, в i-м году, чел.
информация управления социальной защиты населения администрации района и учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов





Приложение 3
к Подпрограмме 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ РАЙОННОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ И
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759.
------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подпрограмма 4

Всего
353.4
196.4
387.4
387.4
387.4
1712.0
бюджеты всех уровней
Управление социальной защиты населения администрации района
140.0
49.0
140.0
140.0
140.0
609.0
районный бюджет
147.4
147.4
247.4
247.4
247.4
1037.0
областной бюджет
Учреждения социального обслуживания населения
66.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66.0
внебюджетные средства
Основное мероприятие 4.1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов
Управление социальной защиты населения администрации района, учреждения социального обслуживания населения района
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
300.0
областной бюджет
Основное мероприятие 4.2
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста и инвалидов
Управление социальной защиты населения администрации района
147.4
147.4
147.4
147.4
147.4
737.0
областной бюджет
40.0
9.0
40.0
40.0
40.0
169.0
районный бюджет
Учреждения социального обслуживания населения
66.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66.0
внебюджетные средства
Основное мероприятие 4.3
Оказание консультативных услуг ветеранам по социальным вопросам
Управление социальной защиты населения администрации района
100.0
40.0
100.0
100.0
100.0
440.0
районный бюджет





Приложение 4
к Подпрограмме 4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ РАЙОННОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
Список изменяющих документов
(в ред. постановления
Администрации Кирилловского муниципального района
от 11.07.2014 № 759)


Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Администрации Кирилловского муниципального района от 11.07.2014 № 759.
------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6

всего
353.4
196.4
387.4
387.4
387.4
1712.0
районный бюджет
140.0
49.0
140.0
140.0
140.0
609.0
областной бюджет
147.4
147.4
247.4
247.4
247.4
1037.0
внебюджетный фонд
66.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66.0





Приложение 9
к Муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

1. Паспорт подпрограммы 5

Наименование подпрограммы 5
"Безбарьерная среда"
Основания для разработки подпрограммы 5
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р "Об утверждении государственной программы "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 1225 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";
постановление Правительства Вологодской области от 28 июня 2010 года № 739 "О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 годы";
постановление Правительства Вологодской области от 13 мая 2013 года № 490 "Об одобрении Стратегии развития сферы социальной защиты населения Вологодской области до 2020 года"
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
управление социальной защиты населения администрации района
Соисполнители подпрограммы 5
управление строительства и ЖКХ администрации района;
управление образования администрации района;
отдел культуры администрации района;
комитет по физкультуре и спорту администрации района;
КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района" (по согласованию);
БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ" (по согласованию)
Цель подпрограммы 5
обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)
Задачи подпрограммы 5
формирование нормативной правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в районе;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кирилловского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере;
количество транспорта, оборудованного для нужд инвалидов, приобретенного в учреждения социальной защиты населения;
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
Срок реализации подпрограммы 5
2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 составляет 1737.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 158.0 тыс. рублей;
2015 год - 325.0 тыс. рублей;
2016 год - 938.0 тыс. рублей;
2017 год - 158.0 тыс. рублей;
2018 год - 158.0 тыс. рублей, из них:
за счет средств районного бюджета - 687.0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 158.0 тыс. рублей;
2015 год - 55.0 тыс. рублей;
2016 год - 158.0 тыс. рублей;
2017 год - 158.0 тыс. рублей;
2018 год - 158.0 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 1050.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 0.0 тыс. рублей;
2015 год - 270.0 тыс. рублей;
2016 год - 780.0 тыс. рублей;
2017 год - 0.0 тыс. рублей;
2018 год - 0.0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах составит 100%;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере, составит 85%;
приобретение 1 единицы транспорта, оборудованного с учетом нужд инвалидов, приобретенного для учреждений социального обслуживания населения;
приспособление 1 квартиры для инвалидов к их нуждам

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5

Проблемы реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду остаются крайне актуальными в связи с тем, что не могут быть решены усилиями только одного ведомства. В целях реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории Кирилловского муниципального района создан Совет по делам инвалидов при главе администрации района, утвержденный постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 4 февраля 2010 года № 94. Совет по делам инвалидов при главе администрации района является совещательным органом, образованным в целях взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений инвалидов и иных некоммерческих организаций при решении вопросов социальной защиты инвалидов и создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры.
К числу проблем, которые требуют незамедлительного разрешения, относятся следующие: формирование комфортных условий жизнедеятельности инвалидов, обучение детей-инвалидов, обеспечение инвалидов вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других сфер жизнедеятельности, повышение качества реабилитационных услуг.
На территории Кирилловского муниципального района проживает 3126 инвалидов (I группы инвалидности - 413 человек, II группы - 1778, III группы - 875 и 60 - детей-инвалидов). Значительную долю (84.9%) в общей численности инвалидов составляют люди, имеющие 3 и 2 группы инвалидности. 13.2% от общей численности инвалидов составляют люди, имеющие 1 группу инвалидности.
По данным федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области", в 2012 году освидетельствовано 475 человек, из них 227 человек - первично.
В районе численность граждан с поражением опорно-двигательного аппарата составляет 35 человек (1.1% от общей численности инвалидов), 2 человека используют при передвижении уличные велокресла, остальные используют костыли, ходунки и т.д. Инвалидов с дефектами зрения насчитывается 45 человек, 17 из них - инвалиды 1 группы с полной потерей зрения.
С целью организации комплексной реабилитации инвалидов федеральным государственным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области" в 2012 году разработано 475 индивидуальных программ реабилитации (далее - ИПР) инвалидов, 13 ИПР детей-инвалидов. На основании заявления и ИПР 22 инвалида воспользовались техническими средствами реабилитации, приобретенными за счет средств областного бюджета.
Для комплексной реабилитации детей-инвалидов в районе функционируют бюджетное учреждение социального обслуживания Кирилловского муниципального района "Комплексный центр социального обслуживания населения" и бюджетное учреждение социального обслуживания Кирилловского муниципального района "Центр социальной помощи семье и детям". Ежегодно в этих центрах проходит реабилитацию 21 семья, воспитывающая детей-инвалидов.
Для повышения доступности реабилитационных услуг в районе функционируют бюджетное учреждение социального обслуживания Кирилловского муниципального района "Топорининский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и бюджетное учреждение социального обслуживания Кирилловского муниципального района "Талицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов".
В бюджетном учреждении Кирилловского муниципального района "Комплексный центр социального обслуживания населения" создана служба "Социальное такси", услугами которой ежегодно пользуются около 1227 инвалидов. В 2012 году за счет средств областного бюджета бюджетным учреждением социального обслуживания Кирилловского муниципального района "Комплексный центр социального обслуживания населения" приобретен легковой автомобиль для организации работы с инвалидами.
Наряду с указанными показателями не менее важными являются результаты профессиональной реабилитации инвалидов.
На 1 января 2013 года в Кирилловском районе из 709 инвалидов, которые находятся в трудоспособном возрасте, работают 211 инвалидов, численность неработающих инвалидов составляет 499 человек, или 16% от численности инвалидов в трудоспособном возрасте. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста составляет 7% в общей численности инвалидов трудоспособного возраста.
В 2012 году в КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района" обратилось 68 граждан, относящихся к категории инвалидов, из них трудоустроено 8. Профориентационные услуги получил 21 человек. В программе по социальной адаптации (в рамках Клуба ищущих работу и индивидуальных консультаций) приняли участие 12 инвалидов. Услуги по психологической поддержке (в рамках работы клуба социально-психологической поддержки "Советы психолога") оказаны 8 инвалидам. По программе трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроен 1 инвалид, двое направлены на профессиональное обучение по направлению центра занятости.
К числу проблем, которые требуют незамедлительного разрешения, относятся следующие: формирование комфортных условий жизнедеятельности инвалидов, обучение детей-инвалидов, обеспечение инвалидов вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других сфер жизнедеятельности, повышение качества реабилитационных услуг.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность и качество выполняемых работ по приспособлению объектов социальной и транспортной инфраструктуры для доступа к ним инвалидов, ускорить темпы адаптации жилых помещений и прилегающих к ним территорий, зданий специализированных предприятий инвалидов, организаций, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам.
Исследования условий жизни инвалидов показали, что около 50% людей, которые хотели бы поселиться в стационарных учреждениях для престарелых и инвалидов, вполне могли бы жить самостоятельно, если бы у них были доступное жилье и поддержка социальных служб. Создание безбарьерной среды сократит потребность в стационарных учреждениях социального обслуживания, уменьшит число несчастных случаев и затраты на медицинскую помощь, обеспечит социальную мобильность инвалиду, возможность его обучения и трудоустройства.
Для повышения качества, расширения спектра и увеличения объема реабилитационных услуг необходимо дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов, совершенствование всех видов реабилитации за счет приобретения современного оборудования, внедрение новых технологий.
Создание безбарьерной среды позволит усовершенствовать сложившуюся систему реабилитации инвалидов, обеспечить возможность их возвращения к трудовой деятельности.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность и качество выполняемых работ по приспособлению объектов социальной и транспортной инфраструктуры для доступа к ним инвалидов, ускорить темпы адаптации жилых помещений и прилегающих к ним территорий, зданий специализированных предприятий инвалидов, организаций, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения на территории района комплекса мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидов программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач комплексной реабилитации инвалидов, а также необходимость привлечения для выполнения поставленных задач нескольких источников финансирования, в том числе средств областного бюджета.

3. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
Подпрограмма 5 предусматривает решение следующих задач:
формирование нормативной правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в районе;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 представлены в приложении 1 к подпрограмме 5.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 5 приведена в приложении 2 к подпрограмме 5.
В результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение к 2018 году следующих результатов:
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит 50%;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кирилловского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг составит 90%;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 90%;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов составит 60%;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 60.8%;
доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах составит 100%;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере, составит 85%;
приобретение 1 единицы транспорта, оборудованного с учетом нужд инвалидов, для учреждений социального обслуживания населения, образования;
приспособление 1 квартиры инвалидов к их нуждам.
Срок реализации подпрограммы 5: 2014 - 2018 годы.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 5.1 "Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов"
Цель мероприятия 5.1: сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью их оценки обеспечения доступности для инвалидов и занесение результатов паспортизации на карту доступности Кирилловского муниципального района для МГН.
Основное мероприятие 5.2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН"
Цель мероприятия 5.2: формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
получение субсидии областного бюджета Кирилловским муниципальным районом на организацию работ по оборудованию и оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
получение субвенций областного бюджета Кирилловским муниципальным районом для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области" по обеспечению реализации мероприятий по приспособлению зданий муниципальных учреждений социального обслуживания населения района (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг) для беспрепятственного доступа инвалидов и организацию работ по их приспособлению (проектная документация) за счет субвенций из областного бюджета органу местного самоуправления.
Основное мероприятие 5.3 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)"
Цель мероприятия 5.3: повышение качества услуг в сфере социальной реабилитации инвалидов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
получение субвенций областного бюджета Кирилловским муниципальным районом для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области", по: приобретению оборудования для организации работы по социально-трудовой адаптации инвалидов молодого возраста, в том числе с глубокой умственной отсталостью, на базе учреждения социального обслуживания; приобретению технических средств для пунктов выдачи технических средств реабилитации комплексного центра социального обслуживания населения района; приобретению диагностического, реабилитационного оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, центрах социальной помощи семье и детям.
Основное мероприятие 5.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов"
Цель мероприятия 5.4: повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами, организационно-методическое сопровождение работы с инвалидами.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
организация и методическое обеспечение обучения детей-инвалидов, родителей (законных представителей) детей-инвалидов и педагогических работников пользованию компьютерным оборудованием и программным продуктом;
повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами в учреждениях и управлении социальной защиты населения.
Основное мероприятие 5.5 "Оказание консультативных услуг инвалидам по социальным вопросам"
Цель мероприятия 5.5: предоставление консультативных услуг председателем районной общественной организации инвалидов по социальным вопросам.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается ежемесячное направление председателю районной общественной организации инвалидов денежных средств за оказание консультативных услуг по социальным вопросам.
Основное мероприятие 5.6 "Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд"
Цель мероприятия 5.6: обеспечение доступности жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для инвалидов и других МГН.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
получение субсидии из областного бюджета Кирилловским муниципальным районом на организацию работ по приспособлению и приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды; входных групп в жилые помещения к их потребностям; оборудованию и оборудование дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению;
получение субвенций из областного бюджета Кирилловским муниципальным районом для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области", по: приобретению транспорта для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района; приобретению транспорта для социального обслуживания инвалидов на дому отделениями социального обслуживания на дому, созданными на базе муниципальных учреждений социального обслуживания населения района.
Основное мероприятие 5.7 "Организация и проведение социокультурных мероприятий для инвалидов и инвалидов по зрению"
Цель мероприятия: вовлечение инвалидов в общественную жизнь.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление средств районного бюджета управлению социальной защиты населения администрации района на проведение совместно с общественными организациями инвалидов социокультурных мероприятий для инвалидов.

5. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 5

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составляет 1737.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 158.0 тыс. рублей;
2015 год - 325.0 тыс. рублей;
2016 год - 938.0 тыс. рублей;
2017 год - 158.0 тыс. рублей;
2018 год - 158.0 тыс. рублей, из них:
за счет средств районного бюджета - 687.0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 158.0 тыс. рублей;
2015 год - 55.0 тыс. рублей;
2016 год - 158.0 тыс. рублей;
2017 год - 158.0 тыс. рублей;
2018 год - 158.0 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 1050.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 0.0 тыс. рублей;
2015 год - 270.0 тыс. рублей;
2016 год - 780.0 тыс. рублей;
2017 год - 0.0 тыс. рублей;
2018 год - 0.0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 и перечень мероприятий за счет средств районного и областного бюджетов представлены в приложении 3 к подпрограмме 5.
Прогнозная (справочная) оценка расходов районного и областного бюджетов, предусмотренных для достижения цели и задач подпрограммы 5, представлена в приложении 4 к подпрограмме 5.

6. Управление и контроль реализации подпрограммы 5

Контроль за ходом реализации подпрограммы 5 осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 24 апреля 2013 года № 400 "Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Кирилловского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кирилловского района".
Общее руководство и координация за реализацией подпрограммы 5 осуществляются управлением социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района.
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы 5 вправе привлекать для исполнения мероприятий Программы подведомственные муниципальные учреждения, в функции которых входит деятельность, соответствующая целям и задачам подпрограммы 5.
В процессе реализации подпрограммы 5 ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 в целом.
Внесение изменений в подпрограмму 5 осуществляется путем внесения изменений в постановление администрации района об утверждении программы.
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 5 (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется главе администрации района.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
Социальная эффективность подпрограммы 5 выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);
повышения уровня и качества реабилитационных услуг, повышения самостоятельности инвалидов и других МГН, приобретения ими дополнительных навыков.
Экономическая эффективность подпрограммы 5 обеспечивается путем рационального использования средств районного и областного бюджетов, в том числе в результате перераспределения расходов.





Приложение 1
к Подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5

Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значения показателей, годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
35
40
45
50
55
60
65
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
-
50
70
75
80
85
90
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
-
50
70
75
80
85
90
2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
28
30
40
48
50
55
60
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов
%
33
35
45
47
50
55
60
3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
50
54
54.2
55.4
60
60.4
60.8
доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей потребности в таких местах
%
100
100
100
100
100
100
100
4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере
%
35
40
50
70
75
80
85
5. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации жилых помещений и прилегающих к ним территорий, транспорта к их нуждам
количество транспорта, оборудованного для нужд инвалидов, приобретенного в учреждения социальной защиты населения
ед.
0
0
0
0
1
0
0
количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов
ед.
0
3
0
0
1
0
0





Приложение 2
к Подпрограмме 5

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 5

N
п/п
Наименование показателя, единица измерения
Формула расчета
Исходные данные
обозначение переменной
наименование переменной, единица измерения
источник данных
1.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %
Z / Y x 100%
Z
количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в i-м году, ед.
отчеты БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ", управления образования администрации района, управления социальной защиты населения администрации района, отдела культуры администрации района, КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района", комитета по физической культуре и спорту администрации района на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным
Y
общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
2.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, %
W / E x 100%
W
количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации в i-м году, ед.
отчеты БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ", управления образования администрации района, управления социальной защиты населения администрации района, отдела культуры администрации района, КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района", комитета по физической культуре и спорту администрации района на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным
E
общее количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в i-м году, ед.
3.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, %
R / T x 100%
R
количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в i-м году, ед.
отчеты БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ", управления образования администрации района, управления социальной защиты населения администрации района, отдела культуры администрации района, КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района", комитета по физической культуре и спорту администрации района на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным
T
общее количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в i-м году, ед.
4.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, %
S / P x 100%
S
количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в i-м году, чел.
рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения социологических опросов учреждениями социального обслуживания населения района
P
общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.
5.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, %
D / O x 100%
D
количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в i-м году, чел.
рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения социологических опросов учреждениями социального обслуживания населения района
O
общая численность инвалидов в i-м году, чел.
6.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %
№ / M x 100%
N
количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом в i-м году, чел.
рассчитывается комитетом по физической культуре и спорту администрации района на основании сведений, содержащихся в годовой форме Федерального статистического наблюдения № 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года № 317
M
общая численность данной категории населения в i-м году, чел.
7.
Доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей потребности в таких местах, %
X / № x 100%
X
количество мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, в i-м году, ед.
данные управления образования администрации района на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным
N
общее количество мест, оснащенных специальным оборудованием, необходимых для обучения 100% детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в такой форме обучения, в i-м году, ед.
8.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере, %
I / O x 100%
I
количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в i-м году, чел.
отчеты БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ", управления образования администрации района, управления социальной защиты населения администрации района, отдела культуры администрации района, КУ ВО "Центр занятости населения Кирилловского района", комитета по физической культуре и спорту администрации района на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным
O
количество специалистов, занятых в этой сфере в i-м году, чел.
9.
Количество транспорта, оборудованного с учетом нужд инвалидов, приобретенного для учреждений социального обслуживания населения, образования, ед.
фактическое количество


отчеты управления социальной защиты населения администрации района, управления образования администрации района на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным
10.
Количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов, ед.
фактическое количество


отчеты управления строительства и ЖКХ администрации района на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным





Приложение 3
к Подпрограмме 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5 И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подпрограмма 5

всего
158.0
325.0
938.0
158.0
158.0
1737.0
бюджеты всех уровней
управление социальной защиты населения администрации района
158.0
55.0
158.0
158.0
158.0
687.0
районный бюджет
0.0
270.0
780.0
0.0
0.0
1050.0
областной бюджет
Основное мероприятие 5.1
Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
управление социальной защиты населения администрации района
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Основное мероприятие 5.2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, в том числе приспособление зданий муниципальных учреждений социального обслуживания населения для беспрепятственного доступа инвалидов
управление социальной защиты населения администрации района, учреждения социального обслуживания населения района
0.0
270.0
0.0
0.0
0.0
270.0
областной бюджет
Основное мероприятие 5.3
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)
управление социальной защиты населения администрации района
0.0
0.0
220.0
0.0
0.0
220.0
областной бюджет
Основное мероприятие 5.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
управление социальной защиты населения администрации района
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
областной бюджет
Основное мероприятие 5.5
Оказание консультативных услуг инвалидам по социальным вопросам
управление социальной защиты населения администрации района
100.0
40.0
100.0
100.0
100.0
440.0
районный бюджет
Основное мероприятие 5.6
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд
управление социальной защиты населения администрации района
0.0
0.0
560.0
0.0
0.0
560.0
областной бюджет
Основное мероприятие 5.7
Организация и проведение социокультурных мероприятий, в том числе:
управление социальной защиты населения администрации района
58.0
15.0
58.0
58.0
58.0
247.0
районный бюджет
для инвалидов
управление социальной защиты населения администрации района
40.0
10.0
40.0
40.0
40.0
170.0
районный бюджет
для инвалидов по зрению
управление социальной защиты населения администрации района
18.0
5.0
18.0
18.0
18.0
77.0
районный бюджет





Приложение 4
к Подпрограмме 5

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ РАЙОННОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 5


Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.), годы
Итого
2014
2015
2016
2017
2018

1
2
3
4
5
6

всего
158.0
325.0
938.0
158.0
158.0
1737.0
районный бюджет
158.0
55.0
158.0
158.0
158.0
687.0
областной бюджет
0.0
270.0
780.0
0.0
0.0
1050.0





Приложение 10
к Муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"ДОРОГА К ДОМУ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6)

Паспорт подпрограммы 6

Наименование подпрограммы 6
"Дорога к дому"
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
управление социальной защиты населения администрации района
Соисполнители подпрограммы 6
управление образования администрации района;
БУЗ ВО "Кирилловская центральная районная больница"
Цель подпрограммы 6
совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности
Задачи подпрограммы 6
развитие системы профилактики вторичного сиротства, отказов от новорожденных детей, сохранение семейных условий воспитания детей;
минимизация рисков возникновения социального сиротства;
создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 6
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения;
доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей;
численность родителей, восстановленных в родительских правах;
численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах;
количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении;
доля высококвалифицированных специалистов (имеющих высшую и первую квалификационные категории, владеющих эффективными методиками работы), работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности;
доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6;
количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)
Сроки реализации подпрограммы 6
2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6
объем внебюджетных средств на реализацию подпрограммы 6 составляет 15.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 15.0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
за период реализации подпрограммы 6 будут достигнуты следующие результаты:
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения с 0.33% в 2012 году до 0.26% в 2018 году;
- недопущение отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0% в 2012 году до 0% в 2018 году;
- увеличение количества родителей, восстановленных в родительских правах, с 2 человек в 2012 году до 4 в 2018 году;
- увеличение количества родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, с 1 человека в 2012 году до 3 - в 2018 году;
- уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, с 38 семей в 2012 году до 30 семей в 2018 году;
- уменьшение числа родителей, лишенных родительских прав, с 5 человек в 2012 году до 3 - в 2018 году;
- уменьшение числа родителей, ограниченных в родительских правах, с 6 человек в 2012 году до 4 - в 2018 году;
- увеличение доли высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности, с 41% в 2012 году до 50% в 2018 году;
- достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, на уровне 70%;
- издание не менее 1000 экземпляров информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6

Сохранение и поддержка социального института семьи, создание государством благоприятных условий для выполнения родителями важнейшей социальной функции воспитания детей, предупреждение попадания таких семей в трудную жизненную ситуацию и в социально опасное положение провозглашены в качестве целей современной государственной политики в сфере защиты прав семей с несовершеннолетними детьми.
Право детей жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей и не разлучаться с ними относятся к основополагающим правам, признанным российским законодательством и общепризнанными принципами и нормами международного права.
К особой категории детей, нуждающихся в заботе государства, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В Кирилловском районе с 2009 года по 2011 год наблюдался рост детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (2009 г. - 19, 2010 г. - 15, 2011 г. - 26).
В связи с этим необходимо повысить качество и эффективность работы, направленной на раннее выявление неблагополучия в семьях и профилактику социального сиротства. Этому будут способствовать мероприятия подпрограммы 6, предусматривающие усиление взаимодействия между субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и организацию работы по предупреждению рисков возникновения социального сиротства и детской безнадзорности в Кирилловском муниципальном районе.
Подпрограммой 6 предусмотрены мероприятия, направленные на проведение реабилитационной работы с родителями, лишенными и ограниченными в родительских правах.
Работа в сфере социального обслуживания семьи и детей направлена на профилактику социального сиротства, детской безнадзорности и жестокого обращения.
Ежегодно бюджетным учреждением социального обслуживания Кирилловского муниципального района "Центр социальной помощи семье и детям" оказываются различные виды социальных услуг. В 2012 году оказано 49746 различных социальных услуг, а за 9 месяцев 2013 года оказано 31792 социальные услуги. В 2012 году социальную реабилитацию в реабилитационных группах Центра прошли 123 ребенка, за 9 месяцев 2013 года - 153 ребенка (+19%).
Особое внимание уделяется совершенствованию форм и методов работы с семьей, внедрению инновационных технологий, направленных на сохранение для ребенка семейных условий проживания, предупреждение лишения родительских прав.
Несмотря на принимаемые меры, в районе сохраняется довольно широкий спектр проблем, связанных с семейным неблагополучием, детской безнадзорностью, жестоким обращением с детьми.
Более 30 семей находятся в социально опасном положении и не обеспечивают нормальных условий для воспитания и развития более 70 детей. Дети, растущие в асоциальных, конфликтных семьях, характеризуются наличием психических аномалий и отклонений в поведении.
Значительное число детей, оставшихся без попечения родителей, являются социальными сиротами. Ежегодно субъектами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних вновь выявляется до 20 таких детей. В целях недопущения роста количества семей, находящихся в социально опасном положении, развития семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики вторичного сиротства, предупреждения причин отказов от новорожденных детей и профилактики жестокого обращения с детьми необходимо создание эффективной системы раннего выявления семейного неблагополучия и оказания своевременной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Решению данных проблем будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы 6, направленных на развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику вторичных отказов от детей, возвращение детей, воспитывающихся в домах ребенка, в биологическую семью, внедрение инновационной системы организации комплексной профилактической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по технологии "интенсивная семейная терапия на дому", консультирование и сопровождение семей, помощь детям, находящимся в кризисной ситуации по причине алкоголизма родителей (проект "Парус" по поддержке детей, имеющих проблемных родителей (с алкогольной зависимостью), коррекцию девиантного и суицидального поведения несовершеннолетних.

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения
цели и решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты, сроки реализации подпрограммы 6

Целью подпрограммы 6 является совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
развитие системы профилактики вторичного сиротства, отказов от новорожденных детей, сохранение семейных условий воспитания детей;
минимизация рисков возникновения социального сиротства;
создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении.
Результативность мероприятий подпрограммы 6 оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов (показателей) реализации подпрограммы 6 к 2018 году:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения;
доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей;
численность родителей, восстановленных в родительских правах;
численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах;
доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области;
количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении;
доля высококвалифицированных специалистов (имеющих высшую и первую квалификационную категорию, владеющих эффективными методиками работы), работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности;
доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6;
количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.).
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 6 представлены в приложении 1 к подпрограмме 6.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 6 приведена в приложении 2 к подпрограмме 6.
Сроки реализации подпрограммы 6: 2014 - 2018 годы.

3. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы, объем финансовых средств,
необходимых для реализации подпрограммы 6

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 6 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 6.1 "Распространение положительного опыта воспитания детей в приемных семьях, профилактика вторичного сиротства"
Цель мероприятия 6.1: апробация новых технологий работы по подготовке граждан, желающих стать опекунами (попечителями), приемными родителями, предупреждению проблемных и кризисных ситуаций в замещающих семьях, реинтеграции воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в кровные семьи.
В рамках осуществления основного мероприятия предусмотрено оказание содействия гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.
Основное мероприятие 6.2 "Организация комплексной социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
Цель мероприятия 6.2: оказание содействия семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в восстановлении социального статуса, обеспечение их социальной адаптации в обществе.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются проведение комплекса профилактических мер по профилактике отказов от новорожденных детей, создание условий для организации работы по возвращению детей, воспитывающихся в домах ребенка, в биологическую семью;
оказание консультативных услуг в рамках внедрения в деятельность инновационных технологий социальной работы.
Основное мероприятие 6.3 "Информационно-методическое сопровождение подпрограммы 6, организация обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий"
Цель мероприятия 6.3: повышение качества предоставляемых услуг, повышение профессиональной компетентности специалистов, организующих работу с семьями и детьми.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
оказание консультативных услуг по внедрению и распространению инновационных технологий социальной работы;
распространение информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности;
участие в обучающих семинарах для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6.

4. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы 6

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6, за счет внебюджетных средств составляет 15.0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 15.0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 и перечень мероприятий подпрограммы 6 за счет внебюджетных средств представлены в приложении 3 к подпрограмме 6.





Приложение 1
к Подпрограмме 6

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 6

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значения показателей, годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача 1. Развитие системы профилактики вторичного сиротства, отказов от новорожденных детей, сохранение ребенку в возможных случаях его родной семьи
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения
%
0.33
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
2.
Задача 2. Минимизация рисков возникновения социального сиротства
1. Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей
%
0
0
0
0
0
0
2. Численность родителей, восстановленных в родительских правах
человек
2
2
2
3
3
4
3. Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах
человек
1
1
1
1
2
3
3.
Задача 3. Создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
1. Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения района
%
1.06
1.04
1.03
1.02
1.0
0.98
2. Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении
семей
38
36
35
33
31
30
3. Доля высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности
%
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
50.0
4. Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6
%
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
5. Количество распространенных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)
шт.
100
100
100
500
500
1000





Приложение 2
к Подпрограмме 6

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 6

Номер показателя
Обозначение и наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя
Обозначение переменной
Наименование переменной
Источник исходных данных
1.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения
%
S = D / О x 100%
S
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения, %
статистические сведения управления образования администрации района по форме № 103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения родителей", утвержденной приказом Росстата от 27 июля 2009 года № 150 "Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений"
D
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном периоде, чел.
О
общая численность детского населения района в отчетном периоде, чел.
2.
Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей
%
C = № / M x 100%
C
доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей, %
статистические сведения, предоставляемые БУЗ ВО "Кирилловская центральная районная больница" по форме № 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 29 июня 1999 года № 49 (ред. от 28 января 2009 года)
N
количество отказов от новорожденных детей в отчетном периоде, чел.
M
общее количество детей, родившихся в отчетном периоде, чел.
3.
Численность родителей, восстановленных в родительских правах
человек
-
-
-
управление образования администрации района
4.
Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах
человек
-
-
-
управление образования администрации района
5.
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения района
%
O = B / K x 100%
O
доля безнадзорных детей в общей численности детского населения района в отчетном периоде, %
статистические сведения управления социальной защиты населения администрации района, предоставляемые в Департамент социальной защиты населения области по форме № 1.1 АИС "Дети" (информация о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении), утвержденной Минздравсоцразвития России, ежегодные данные Вологдастата в сборнике "Численность населения по районам, городам, рабочим поселкам, сельским райцентрам Вологодской области"
B
количество безнадзорных детей в отчетном периоде, чел.
K
общая численность детского населения района в отчетном периоде, чел.
6.
Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении
семей
-
-
-
статистические сведения управления социальной защиты населения администрации района, предоставляемые в Департамент социальной защиты населения области по форме № 1.1 АИС "Дети" (информация о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении), утвержденной Минздравсоцразвития России
7.
Доля высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности
%
P = D / S x 100%
P
доля высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности, %
отчеты управления социальной защиты населения администрации района, управления образования администрации района, БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ"
D
количество высококвалифицированных специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности, в отчетном периоде, чел.
S
общее количество специалистов учреждений социального обслуживания, образования, здравоохранения осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности, в отчетном периоде, чел.
8.
Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6
%
Q = O / C x 100%
Q
доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, %
отчеты управления социальной защиты населения администрации района, управления образования администрации района, БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ"
O
количество специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях в отчетном периоде, чел.
C
общее количество специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6 в отчетном периоде, чел.
9.
Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)
шт.
-
-
-
отчеты управления социальной защиты населения администрации района, управления образования администрации района, БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ"





Приложение 3
к Подпрограмме 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 6 И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6 ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6

Всего
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
управление социальной защиты населения администрации района
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
управление образования администрации района
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 6.1
Распространение положительного опыта воспитания детей в приемных семьях, профилактика вторичного сиротства
управление образования администрации района
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 6.2
Организация комплексной социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
управление социальной защиты населения администрации района
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
Основное мероприятие 6.3
Информационно-методическое сопровождение подпрограммы 6, организация обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий
управление образования администрации района
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
управление социальной защиты населения администрации района
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0





Приложение 4
к Подпрограмме 6

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 6


Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
всего
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
внебюджетные средства
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0





Приложение 11
к Муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ В КИРИЛЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 7)

1. Паспорт подпрограммы 7

Наименование подпрограммы 7
"Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Кирилловском муниципальном районе"
Ответственный исполнитель подпрограммы 7
управление социальной защиты населения администрации района
Соисполнители подпрограммы 7
управление образования администрации района; комитет по физкультуре и спорту администрации района
Цель подпрограммы 7
создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
Задачи подпрограммы 7
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам;
укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска;
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями;
системные изменения в организации работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 7
доля семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми;
количество детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
количество учреждений социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
доля специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики;
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности волонтеров в районе;
количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, буклеты и др.);
доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в районе;
доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в районе;
доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе;
число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов;
численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;
доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги
Сроки реализации подпрограммы 7
2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств районного бюджета - 217.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 50.0 тыс. рублей;
2015 год - 17.0 тыс. рублей;
2016 год - 50.0 тыс. рублей;
2017 год - 50.0 тыс. рублей;
2018 год - 50.0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
за период реализации подпрограммы 7 будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми с 18.0% в 2013 году до 20.0% в 2018 году;
- увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 764 человек в 2013 году до 800 человек в 2018 году;
- сохранение количества учреждений социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- сохранение доли специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, повысивших профессиональную квалификацию, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, на уровне 100%;
- достижение и поддержание доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности волонтеров в районе на уровне 35.0%;
- увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллетени, буклеты и др.), с 50 экземпляров в 2014, 2015 годы до 100 экземпляров в 2016, 2017, 2018 годы;
- увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в районе с 26.0% в 2013 году до 30.0% в 2018 году;
- увеличение доли детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в районе с 18.0% в 2013 году до 20.0% в 2018 году;
- увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе с 27.0% в 2013 году до 30.0% в 2018 году;
- привлечение 1 некоммерческой организации к решению проблем детей-инвалидов;
- привлечение 5 волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;
- увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе с 27.0% в 2013 году до 30.0% в 2018 году

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7

В Кирилловском муниципальном районе проводится системная работа по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми с низким уровнем доходов. За счет средств областного бюджета осуществляется выплата пособий на детей; предоставляется бесплатное питание школьникам из нуждающихся семей; оказывается поддержка беременным женщинам и матерям, включая обеспечение беременных женщин по назначению врачей необходимыми лекарствами, компенсацию транспортных расходов женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации и лечения, обеспечение кормящих матерей продуктами питания и лекарствами; обеспечение новорожденных из нуждающихся семей средствами ухода; предоставляются меры социальной поддержки многодетным семьям, в том числе по оплате коммунальных услуг, по компенсации расходов на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, на приобретение школьной формы и формы для занятий физкультурой, осуществляется выплата ежемесячного пособия матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей; обеспечивается организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
По состоянию на 1 января 2013 года в Кирилловском муниципальном районе проживает 60 детей-инвалидов.
В общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста обучается и воспитывается 30 детей-инвалидов, в том числе 8 детей дошкольного и 22 ребенка школьного возраста.
В 2012 году организовано дистанционное образование 2 детей-инвалидов.
К числу проблем, требующих оперативного решения, относятся формирование комфортных условий обучения и реабилитации детей-инвалидов; обучение родителей, иных законных представителей методам и приемам коррекционно-развивающей работы в домашних условиях; повышение качества, спектра и доступности реабилитационных услуг.
Необходимо усилить меры, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, на просвещение родителей по вопросам профилактики детских болезней, лечения и оздоровления детей различных возрастных групп.
Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточная эффективность профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Для изменения ситуации необходимо активизировать физкультурно-оздоровительную работу с семьями и детьми по месту их жительства, работу по формированию навыков ведения здорового образа жизни.
Мероприятия, предложенные подпрограммой 7, позволят выявить и обеспечить внедрение лучших моделей физкультурно-оздоровительной работы.
Значительную роль в расширении спектра услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми, повышении их качества и эффективности играет повышение квалификации специалистов, работающих в социальной сфере, проведение обучающих семинаров, обмен опытом, обеспечение информационно-методическими материалами, организация информационно-просветительской работы с детьми и родителями.
Благодаря реализации подпрограммы 7 будут осуществляться качественные изменения в подходах к оказанию различного рода услуг детям и семьям с детьми.

3. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 7

Целью подпрограммы 7 является повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам;
укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска;
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями;
системные изменения в организации работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Результативность мероприятий подпрограммы 7 оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы 7 к 2018 году:
увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми с 18.0% в 2013 году до 20.5% в 2018 году;
увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 764 человек в 2013 году до 800 человек в 2018 году;
сохранение количества учреждений социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
сохранение доли специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, повысивших профессиональную квалификацию, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, молодежной политики, на уровне 100%;
достижение и поддержание доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности волонтеров в районе на уровне 35.0%;
увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллетени, буклеты и др.), с 50 экземпляров в 2014, 2015 годы до 100 экземпляров в 2016, 2017, 2018 годы;
увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в районе с 26% в 2013 году до 30% в 2018 году;
увеличение доли детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в районе с 18.0% в 2013 году до 20.0% в 2018 году;
увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе с 27% в 2013 году до 30% в 2018 году;
привлечение 1 некоммерческой организации к решению проблем детей-инвалидов;
привлечение 5 волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;
увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе с 27% в 2013 году до 30% в 2018 году.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 7 представлены в приложении 1 к подпрограмме 7.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 7 приведена в приложении 2 к подпрограмме 7.
Сроки реализации подпрограммы 7: 2014 - 2018 годы.

4. Характеристика основных мероприятий, объем финансовых
средств, необходимых для реализации подпрограммы 7

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 7 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам"
Цель мероприятия 7.1: раннее выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация эффективной социальной реабилитации.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
получение субвенций из областного бюджета для управления социальной защиты населения администрации района на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии со статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области", внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей инновационных технологий социальной работы.
Основное мероприятие 7.2 "Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска"
Цель мероприятия 7.2: улучшение качества предоставляемых услуг, создание комфортных условий для организации социальной работы с целевыми группами.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
финансовое обеспечение деятельности управления социальной защиты населения района на:
проведение капитальных, текущих ремонтов, обеспечение пожарной безопасности в бюджетном учреждении социального обслуживания Кирилловского муниципального района "Центр социальной помощи семье и детям";
приобретение реабилитационного, спортивного, технологического, фото- и видеооборудования, развивающих игр, мебели для занятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, для бюджетного учреждения социального обслуживания Кирилловского муниципального района "Центр социальной помощи семье и детям";
получение субвенций областного бюджета управлением социальной защиты населения администрации района на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии со статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области";
финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации района на приобретение реабилитационного, спортивного, медицинского, технологического, фото-, видеооборудования, развивающих игр, мебели для занятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в образовательных учреждениях.
Основное мероприятие 7.3 "Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья"
Цель мероприятия 7.3: повышение качества и доступности реабилитационных услуг, предоставляемых детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и членам их семей.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:
получение субвенций из областного бюджета управлением социальной защиты населения администрации района на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии со статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области", внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей инновационных технологий социальной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Основное мероприятие 7.4 "Оказание консультативных услуг по социальным вопросам женщинам и семьям с детьми"
Цель мероприятия 7.4: предоставление консультативных услуг председателем районного Женского совета по социальным вопросам женщинам и семьям с детьми.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается ежемесячное направление председателю районного Женского совета денежных средств за оказание консультативных услуг по социальным вопросам женщинам и семьям с детьми.
Основное мероприятие 7.5 "Организация социокультурных мероприятий для женщин и семей с детьми"
Цель мероприятия 7.5: вовлечение женщин и семей с детьми в общественную жизнь.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление администрацией района из районного бюджета управлению социальной защиты населения администрации района бюджетных ассигнований на проведение социокультурных мероприятий для женщин и семей с детьми.

5. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы 7

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 7, за счет средств районного бюджета составляет 217.0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 50.0 тыс. рублей;
2015 год - 17.0 тыс. рублей;
2016 год - 50.0 тыс. рублей;
2017 год - 50.0 тыс. рублей;
2018 год - 50.0 тыс. рублей.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 7, и перечень мероприятий подпрограммы 7 представлены в приложении 3 к подпрограмме 7.
Прогнозная (справочная) оценка расходов за счет средств районного бюджета представлена в приложении 4 к подпрограмме 7.





Приложение 1
к Подпрограмме 7

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 7

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
1. Доля семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми
%
18.0
18.5
18.5
19.0
19.5
20.0
2. Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
764
774
782
788
794
800
2.
Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
1. Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
шт.
1
1
1
1
1
1
3.
Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями
1. Доля специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, повысивших профессиональную квалификацию, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта
%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2. Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности волонтеров в районе
%
30.0
33.0
33.0
35.0
35.0
35.0
3. Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллетени, буклеты и др.)
шт.
0.0
50.0
50.0
50.0
100.0
100.0
4.
Системные изменения в организации работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Доля детей-инвалидов, получивших социально-реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в районе
%
26.0
26.0
28.0
28.0
30.0
30.0
2. Доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в районе
%
18
18
18
20
20
20
3. Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе
%
27.0
27.0
29.0
29.0
30.0
30.0
4. Число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов
единиц
1
1
1
1
1
1
5. Численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
человек
0
5
5
6
6
6
6. Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе
%
27.0
27.0
29.0
29.0
30.0
30.0





Приложение 2
к Подпрограмме 7

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 7

Номер показателя
Обозначение и наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя
Обозначение переменной
Наименование переменной
Источник исходных данных
1.
Доля семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми
%
S = D / О x 100%
S
доля семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми
статистические сведения, предоставляемые управлением социальной защиты населения администрации района в Департамент социальной защиты населения области по форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей", утвержденной Минздравсоцразвития России, сведения управления социальной защиты населения администрации района, предоставляемые 1 раз в год по форме "Социальный паспорт "Семья", утвержденной Департаментом социальной защиты населения области
D
количество семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения в отчетном периоде
О
общая численность семей с детьми
2.
Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
-
-
-
статистические сведения, предоставляемые комитетом по физкультуре и спорту администрации района в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области по форме № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года № 317
3.
Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
шт.
-
-
-
отчет управления социальной защиты населения администрации района
4.
Доля специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, повысивших профессиональную квалификацию, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта
%
G = D / C x 100%
G
доля специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, повысивших профессиональную квалификацию, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта
отчеты управления социальной защиты населения администрации района, управления образования администрации района, БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ", комитета по физической культуре и спорту
D
количество специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, повысивших профессиональную квалификацию в отчетном периоде
C
количество специалистов, работающих с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта
5.
Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности волонтеров в районе
%
A = V / D x 100%
A
доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности волонтеров в районе
отчеты управления социальной защиты населения администрации района, отдела по делам молодежи
V
количество волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах в отчетном периоде
D
общее количество волонтеров в районе
6.
Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллетени, буклеты и др.)
шт.
-
-
-
отчеты управления социальной защиты населения администрации района, управления образования администрации района
7.
Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в районе
%
И = D / O x 100%
И
доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в районе
сведения управления социальной защиты населения администрации района, предоставляемые 1 раз в год по форме "Социальный паспорт "Семья", утвержденной Департаментом социальной защиты населения области
D
количество детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в отчетном периоде
O
общее количество детей-инвалидов в районе
8.
Доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в районе
%
X = S / A x 100%
X
доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в районе
отчеты управления социальной защиты населения администрации района
S
количество детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху в отчетном периоде
A
общее количество детей-инвалидов в районе
9.
Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе
%
A = T / H x 100%
A
доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами
отчеты управления социальной защиты населения администрации района
T
количество семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, в отчетном периоде
H
общее количество семей с детьми-инвалидами
10.
Число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов
единиц
-
-
-
отчеты управления социальной защиты населения администрации района
11.
Численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
человек
-
-
-
отчеты управления социальной защиты населения администрации района
12.
Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе
%
Z = G / H x 100%
Z
доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе
сведения управления социальной защиты населения администрации района, предоставляемые 1 раз в год по форме "Социальный паспорт "Семья", утвержденной Департаментом социальной защиты населения области
G
количество семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги в отчетном периоде
H
общее количество семей с детьми-инвалидами в районе





Приложение 3
к Подпрограмме 7

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 7 И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 7

Всего
50.0
17.0
50.0
50.0
50.0
217.0
управление социальной защиты населения администрации района
50.0
17.0
50.0
50.0
50.0
217.0
Основное мероприятие 7.1
Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам
управление социальной защиты населения администрации района
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 7.2
Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска
управление социальной защиты населения администрации района
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 7.3
Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
управление социальной защиты населения администрации района
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 7.4
Оказание консультативных услуг по социальным вопросам женщинам и семьям
управление социальной защиты населения администрации района
36.0
10.0
36.0
36.0
36.0
154.0
Основное мероприятие 7.5
Организация социокультурных мероприятий для женщин и семей с детьми
управление социальной защиты населения администрации района
14.0
7.0
14.0
14.0
14.0
63.0





Приложение 4
к Подпрограмме 7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 7


Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
всего
50.0
17.0
50.0
50.0
50.0
217.0
районный бюджет
50.0
17.0
50.0
50.0
50.0
217.0





Приложение 12
к Муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 8)

1. Паспорт подпрограммы 8

Наименование подпрограммы 8
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Кирилловского муниципального района на 2014 - 2018 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 8
управление социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района
Цели подпрограммы 8
обеспечение исполнения управлением социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района полномочий в сфере социальной защиты населения
Задачи подпрограммы 8
создание условий для реализации муниципальной программы управлением социальной защиты населения администрации района;
проведение социально значимых мероприятий в области социальной защиты населения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района;
количество социально значимых мероприятий в области социальной защиты населения
Сроки реализации подпрограммы 8
2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета - 22973.5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4594.7 тыс. рублей;
2015 год - 4594.7 тыс. рублей;
2016 год - 4594.7 тыс. рублей;
2017 год - 4594.7 тыс. рублей;
2018 год - 4594.7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8
обеспечение доли мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района, на уровне 100% в год;
обеспечение выполнения социально значимых мероприятий в области социальной защиты населения, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения, на уровне 100% в год

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 8

Управление социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района является структурным подразделением администрации Кирилловского муниципального района, осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения.
Деятельность Управления направлена на достижение стратегической цели развития района - повышение качества жизни населения района.
В целях укрепления института семьи, формирования в обществе семейных ценностей, бережного отношения к ветеранам, патриотического воспитания, повышения престижа профессии социального работника, информирования населения о результатах работы отрасли в Кирилловском муниципальном районе управлением социальной защиты населения администрации района проводятся социально значимые мероприятия в области социальной политики, к участию в которых активно привлекаются жители района.
Управление социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района исполняет полномочия в сфере социальной защиты населения в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области". Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных управлению социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района, осуществляется в форме субвенций, поступающих из областного бюджета.
Необходимым условием успешной реализации муниципальной программы является эффективная реализация подпрограммы 8.

3. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 8

Целью реализации подпрограммы 8 является обеспечение исполнения управлением социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района полномочий в сфере социальной защиты населения.
Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач:
создание условий для реализации муниципальной программы управлением социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района в рамках переданных полномочий;
проведение социально значимых мероприятий в области социальной защиты населения.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 8 приведены в приложении 1 к подпрограмме 8.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 8 приведена в приложении 2 к подпрограмме 8.
В результате реализации подпрограммы 8 будет обеспечено достижение следующих результатов:
обеспечение доли мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы на уровне 100% в течение всего срока реализации подпрограммы 8;
обеспечение доли социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации Кирилловского муниципального района, на уровне 100% в год.
Сроки реализации подпрограммы 8: 2014 - 2018 годы.

4. Характеристика основных мероприятий, объем финансовых
средств, необходимых для реализации подпрограммы 8

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 8 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации района как ответственного исполнителя муниципальной программы"
Цель мероприятия 8.1: создание условий для эффективной реализации муниципальной программы управлением социальной защиты населения администрации района как ответственным исполнителем муниципальной программы.
В рамках осуществления данного мероприятия планируется финансирование расходов на содержание управления социальной защиты населения администрации района за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.
Основное мероприятие 8.2 "Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики"
Цель мероприятия 8.2: обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики.
В рамках осуществления данного мероприятия планируются:
проведение мероприятий в рамках празднования Международного дня семьи; Международного дня защиты детей; Дня матери; Дня отца; Международного дня инвалидов, Международного дня защиты прав инвалидов; проведение мероприятий, связанных с годовщиной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции; Дня памяти жертв политических репрессий.

5. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 в 2014 - 2018 годах за счет средств областного бюджета составит 22973.5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 4594.7 тыс. рублей;
2015 год - 4594.7 тыс. рублей;
2016 год - 4594.7 тыс. рублей;
2017 год - 4594.7 тыс. рублей;
2018 год - 4594.7 тыс. рублей.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 8, и перечень мероприятий подпрограммы 8 представлены в приложении 3 к подпрограмме 8.
Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета на реализацию целей подпрограммы 8 приведена в приложении 4 к подпрограмме 8.

6. Мероприятия, реализуемые
управлением социальной защиты населения администрации района

Управление социальной защиты населения администрации района участвует в реализации мероприятий подпрограммы 8, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения", от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству".





Приложение 1
к Подпрограмме 8

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 8

Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения показателей, годы
отчетный год, 2012
текущий год, 2013
2014
2015
2016
2017
2018

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации района как ответственного исполнителя муниципальной программы
1. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района
%
100
100
100
100
100
100
100
2. Проведение социально значимых мероприятий в области социальной политики
Доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района
%
100
100
100
100
100
100
100





Приложение 2
к Подпрограмме 8

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ 8

Номер показателя
Обозначение и наименование показателя
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя
Обозначение переменной
Наименование переменной
Источник исходных данных
1.
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района на год
Км / Кп x 100%
Км
количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, ед.
отчет о деятельности управления социальной защиты населения администрации района за год
Кп
количество мероприятий, предусмотренных планом работы управления социальной защиты населения администрации района в отчетном году, ед.
2.
Доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района
Dнг / D x 100%
Dнг
количество социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения администрации района в отчетном году, ед.
отчет о деятельности управления социальной защиты населения администрации района за год
D
количество социально значимых мероприятий в области социальной политики, предусмотренных Планом работы управления социальной защиты населения администрации района в отчетном году, ед.





Приложение 3
к Подпрограмме 8

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 8 И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 8
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы по годам, тыс. руб.
Итого
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8

Всего
4594.7
4594.7
4594.7
4594.7
4594.7
22973.5
областной бюджет
управление социальной защиты населения администрации района
4594.7
4594.7
4594.7
4594.7
4594.7
22973.5
областной бюджет
Основное мероприятие 8.1
Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации района как ответственного исполнителя муниципальной программы
управление социальной защиты населения администрации района
4516.6
4516.6
4516.6
4516.6
4516.6
22583.0
областной бюджет
Основное мероприятие 8.2
Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики
управление социальной защиты населения администрации района
78.1
78.1
78.1
78.1
78.1
390.5
областной бюджет





Приложение 4
к Подпрограмме 8

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 8


Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
всего
4594.7
4594.7
4594.7
4594.7
4594.7
22973.5
областной бюджет
4594.7
4594.7
4594.7
4594.7
4594.7
22973.5


------------------------------------------------------------------